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企业内部控制研究  理论框架与实现路径
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企业内部控制研究 理论框架与实现路径PDF电子书下载

经济

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  • 作 者:林钟高,徐虹,吴袆明等著
  • 出 版 社:北京:科学普及出版社
  • 出版年份:2006
  • ISBN:7110064441
  • 页数:363 页
图书介绍:本书采用规范分析与实证分析相结合的方法开展研究,利用规范分析的方法来梳理内部控制理论的发展脉络,归纳总结了内部控制理论的核心思想与理念,构架本书的内部控制基本理论框架;利用实证分析的方法来具体研究我国企业内部控制实践中存在的问题及其原因。在研究过程中对安徽省300余家企事业单位发放调查问卷,分别从企业内部控制制度设立情况和企业内部控制制度运行情况进行描述性统计分析,了解企业内部控制的设置与运行现状,对内部控制设计与运行情况做出总体评价。并从控制环境、风险意识、信息通畅及内部监督等方面予以问卷调查,以找出影响内部控制的主要原因。
《企业内部控制研究 理论框架与实现路径》目录

第一章 内部控制:历史演进与现实制度安排 1

第一节 内部控制:概念及其历史发展 2

第二节 COSO报告框架及其理论贡献 12

第三节 萨班斯-奥克斯利法案下的内部控制框架思考 22

第四节 内部控制在中国:是内生还是靠外力? 30

第二章 内部控制现状:设计与运行的调查分析 50

第一节 研究设计与调查说明 50

第二节 内部控制现状研究 51

第三节 内部控制弱化的原因分析 63

第四节 加强和改进内部控制的措施:一个总结 72

第三章 控制环境:内部环境与外部环境的营造与协同 80

第一节 关于控制环境的学术观点:一个综述 82

第二节 产权制度与内部控制:制度结构的核心 88

第三节 公司治理与内部控制:互动共时结构的设计 103

第四节 会计信息化环境下的内部控制 128

第五节 企业再造与内部控制:组织与流程的优化 142

第六节 组织文化与内部控制:价值观与管理理念 161

第七节 信息、沟通与内部控制:基础的构建 172

第四章 控制系统优化:从目标到机制的重构 187

第一节 内部控制目标:体系重构与现实选择 188

第二节 内部控制风险管理:风险识别与控制 202

第三节 内部控制动力机制:一个驱动系统 217

第四节 内部控制决策机制:支持系统的科学性 231

第五节 内部控制运行机制:保证机制的建立 242

第六节 内部控制约束机制:信息反馈与功能纠偏 249

第五章 监督与评价系统优化:内生与外力的互动 277

第一节 内部控制的可靠性分析 277

第二节 串通舞弊的博弈分析 286

第三节 内部控制监督与评价的核心:董事会监控 294

第四节 内部控制监督与评价的主体:企业内部审计 309

第五节 内部控制监督与评价的基础:推行责任会计 328

第六节 内部控制监督与评价的实现:自我控制评估体系 345

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