审计学PDF电子书下载
- 电子书积分:17 积分如何计算积分?
- 作 者:陈汉文主编
- 出 版 社:沈阳:辽宁人民出版社
- 出版年份:2006
- ISBN:7205058775
- 页数:574 页
第一节 审计定义 1
第一章 概论 1
第二节 审计的产生与历史发展 3
第三节 审计的分类 7
第四节 民间审计的组织管理 9
第二章 审计职业规范体系 20
第一节 审计职业规范体系 20
第二节 独立审计准则 21
第三节 质量控制准则 29
第四节 职业后续教育准则 33
第三章 审计报告 38
第一节 审计报告的概述 38
第二节 短式审计报告的基本意见类型 46
第一节 职业道德规范的性质与演变 61
第四章 审计人员职业道德 61
第二节 职业道德规范框架结构 70
第三节 职业道德基本原则 74
第四节 职业道德行为规则:独立性规则 77
第五节 职业道德行为规则:专业胜任能力与技术规范规则 97
第六节 职业道德行为规则:保密性规则 102
第七节 职业道德行为规则:对同行的责任 108
第八节 职业道德行为规则:其他行为规则 113
第五章 审计人员的法律责任 116
第一节 产生审计人员法律责任的社会原因及性质 116
第二节 审计人员对委托单位的责任 122
第三节 习惯法下对第三者的责任 125
第四节 成文法下的民事责任 127
第五节 刑事责任 137
第六节 保密责任 140
第七节 审计界及审计人员个人在诉讼环境中的对策 142
第六章 审计目标 审计证据和审计工作底稿 146
第一节 审计目标 146
第二节 审计证据 154
第三节 审计工作底稿 161
第七章 审计过程概述 166
第一节 审计过程总述 166
第二节 审计测试概述 169
第八章 接受委托与审计计划 178
第一节 接受客户委托 178
第二节 审计计划概况 184
第三节 了解客户经营业务及行业情况 186
第四节 执行分析性程序 192
第五节 对重要认定确定初步审计策略 198
第九章 重要性与审计风险 203
第一节 重要性 203
第二节 审计风险 211
第十章 内部控制及控制风险评价 223
第一节 内部控制概述 223
第二节 内部控制的组成成分 230
第三节 对内部控制的调查了解和描述 237
第四节 控制风险评价 245
第五节 控制测试及控制风险对实质性测试的影响 253
第十一章 审计抽样 259
第一节 审计抽样介绍 259
第二节 符合性测试中的审计抽样 264
第三节 实质性测试中的审计抽样 275
第十二章 销售和收款循环的审计 291
第一节 销售和收款循环的特点 291
第二节 销售和收款循环的内部控制与控制测试 298
第三节 销售和收款循环的实质性测试 305
第十三章 采购和支出循环的审计 326
第一节 采购和支出循环的特点 326
第二节 采购和支出循环的内部控制、控制测试与业务实质性测试 332
第三节 应付账款的实质性测试 338
第四节 固定资产与累计折旧的实质性测试 344
第十四章 生产循环的审计 353
第一节 生产循环的特点 353
第二节 生产循环的内部控制、控制测试和业务实质性测试 359
第三节 分析性程序的运用 364
第四节 存货和销售成本的报表余额测试 370
第十五章 投资和筹资循环的审计 382
第一节 投资和筹资循环的特点 382
第二节 投资和筹资循环的内部控制、控制测试和业务实质性测试 387
第三节 筹资循环报表余额的实质性测试 392
第四节 投资循环报表余额的实质性测试 402
第十六章 货币资金和特殊项目的审计 409
第一节 货币资金的特点、内部控制及控制测试 409
第二节 货币资金项目的实质性测试 415
第三节 特殊项目的审计 422
第十七章 完成审计 453
第一节 索取管理当局声明书 453
第二节 获取律师声明书 456
第三节 编制审计差异汇总表和试算平衡表 457
第四节 分析性程序 460
第五节 评价审计结果 461
第六节 复核审计工作底稿 463
第七节 与管理当局沟通 464
第八节 期后发现的事实 467
第十八章 电子数据处理环境下的审计 471
第一节 电子数据处理系统对审计的影响 471
第二节 电子数据处理系统对审计计划的影响 475
第三节 电子数据处理系统的内部控制 477
第四节 电子数据处理环境下的控制测试 483
第五节 通用审计软件的应用 490
第六节 电子数据处理环境的其他因素 493
第十九章 舞弊审计 499
第一节 舞弊审计的基本概念 500
第二节 审计人员对舞弊的责任 506
第三节 引发舞弊的风险因素 512
第四节 舞弊的防范 516
第五节 舞弊的侦察 521
第二十章 政府审计 528
第一节 政府审计概述 528
第二节 政府审计的概念 536
第二十一章 内部审计 542
第一节 内部审计的历史发展 542
第二节 内部审计的定义 544
第三节 内部审计与注册会计师审计 550
第四节 内部审计的组织体系 553
第五节 内部审计的程序 566
第六节 内部审计的规范 571
- 《大理·傈僳族民间歌舞集 汉文、傈僳文 1》大理州永平县傈僳族协会编 2012
- 《审计档案管理图解》本书编写组 2019
- 《琉球王国汉文文献集成 31》高津孝,陈捷主编 2013
- 《琉球王国汉文文献集成 28》高津孝,陈捷主编 2013
- 《审计学原理》李凤鸣主编;李华,副主编 2019
- 《汉文佛经文体影响下的日本上古文学 研究卷》马骏,黄美华著 2019
- 《汉文佛经文体影响下的日本上古文学 资料卷 下》马骏,黄美华著 2019
- 《贵州省志 1978-2010 卷14 审计》贵州省地方志编纂委员会编 2018
- 《日本汉文学百家集 364》王焱主编 2019
- 《测绘科技应用丛书 自然资源审计方法及实务》张斌才,朱延平,吴文魁著 2019
- 《办好人民满意的教育 全国教育满意度调查报告》(中国)中国教育科学研究院 2019
- 《人民院士》吴娜著 2019
- 《中国人民的心》杨朔著;夕琳编 2019
- 《中华人民共和国成立70周年优秀文学作品精选 短篇小说卷 上 全2册》贺邵俊主编 2019
- 《中华人民共和国成立70周年优秀文学作品精选 中篇小说卷 下 全3册》洪治纲主编 2019
- 《中华人民共和国药典中成药薄层色谱彩色图集》(中国)国家药典委员会 2019
- 《北京人民艺术剧院剧本系列 白露》刘国华,马鹏程 2019
- 《中华人民共和国成立70周年优秀文学作品精选 中篇小说卷 上 全3册》洪治纲主编 2019
- 《中华人民共和国国歌 钢琴谱》聂耳编 2019
- 《中国人民大学研究报告系列 中国水处理行业可持续发展战略研究报告 膜工业卷 3》(中国)郑祥,魏源送,王志伟 2019