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《研究报告 上市公司审计委员会制度研究》目录
引言 1
一、审计委员会制度 4
(一)审计委员会的概念 4
(二)审计委员会的职能 5
(三)各国上市公司审计委员会模式 6
(四)审计委员会的作用 9
(五)审计委员会的产生与发展 13
二、部分国家和地区有关审计委员会制度的具体规定 19
(一)审计委员会制度中关于独立董事资格的规定 20
(二)审计委员会中独立董事职数与比例的规定和内部组成 24
(三)审计委员会在组织结构中的地位与角色 26
(四)审计委员会的其他规定 28
三、审计委员会在公司治理中的作用 30
(一)审计委员会的职能与作用 30
(二)审计委员会在董事会中的地位 35
(三)审计委员会与经理人员的关系 37
(四)审计委员会与内外部审计的关系 40
四、审计委员会的建立 44
(一)审计委员会的规模和组成 45
(二)审计委员会任职资格 47
(三)审计委员会的权责规定 49
五、发挥审计委员会作用的因素 52
(一)审计委员会的信息支持机制 52
(二)审计委员会绩效评价 54
(三)审计委员会的报酬制度 54
六、对中国上市公司设立审计委员会的建议 57
(一)对中国上市公司监督机制的分析评价 57
(二)改进上市公司监督机制的思路 62
(三)审计委员会的建设 66
(四)现行监事会制度的改进 71
(五)设立审计委员会制度需要解决的其他问题 72
参考文献 75
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