企业内部控制PDF电子书下载
- 电子书积分:14 积分如何计算积分?
- 作 者:刘永泽,池国华主编
- 出 版 社:北京:清华大学出版社
- 出版年份:2014
- ISBN:9787302375142
- 页数:403 页
第一章 企业内部控制概论 1
第一节 企业内部控制概述 2
一、建立企业内部控制制度的意义 2
二、企业内部控制的产生与发展 3
三、企业内部控制的概念 7
第二节 企业内部控制的目标、原则与要素 9
一、企业内部控制的目标 9
二、企业内部控制的原则 10
三、企业内部控制的要素 11
第三节 我国企业内部控制规范体系 13
一、企业内部控制基本规范 13
二、企业内部控制配套指引 14
【本章小结】 22
【延伸阅读】 22
【思考题】 23
【自测题】 23
第二章 内部环境 27
第一节 组织架构设计 28
一、治理结构 29
二、管理机构 32
三、决策机制 38
四、执行机制 42
五、监督机制 44
六、协同机制 45
第二节 发展战略规划 47
一、发展战略规划描述 47
二、风险分析 48
三、控制措施 48
第三节 人力资源管理 52
一、人力资源管理描述 52
二、风险分析 53
三、控制措施 54
第四节 社会责任承担 56
一、社会责任承担描述 56
二、风险分析 57
三、控制措施 58
第五节 企业文化建设 59
一、企业文化建设描述 59
二、风险分析 59
三、控制措施 60
【本章小结】 61
【延伸阅读】 61
【思考题】 62
【自测题】 62
第三章 风险评估 70
第一节 风险评估概述 71
一、风险概述 71
二、风险评估的概念 74
三、风险评估主体的界定 76
第二节 风险识别 77
一、风险识别的概念 77
二、风险识别的过程 77
三、风险识别的方法 77
第三节 风险分析 79
一、风险分析的概念 79
二、风险分析方法 80
第四节 风险应对 87
一、风险应对的概念 87
二、风险应对策略 88
三、选择风险应对策略 89
【本章小结】 92
【延伸阅读】 93
【思考题】 93
【自测题】 93
第四章 控制活动 99
第一节 不相容职务分离控制 100
一、不相容职务分离控制的定义 100
二、不相容职务分离的内容 100
三、轮岗与强制休假制度 101
第二节 授权审批控制 103
一、授权审批控制的定义 103
二、授权控制的形式 104
三、审批控制 105
第三节 会计系统控制 106
一、会计系统控制的定义 106
二、会计系统控制的措施 106
第四节 财产保护控制 108
一、财产保护控制的定义 108
二、财产保护控制的措施 108
第五节 预算控制 110
一、预算控制的定义 110
二、预算控制的主体 111
三、预算控制的流程 112
第六节 运营分析控制 114
一、运营分析控制的定义 114
二、运营分析控制的方法 114
第七节 绩效考评控制 116
一、绩效考评控制的定义 116
二、绩效考评控制的方法 117
【本章小结】 121
【延伸阅读】 121
【思考题】 122
【自测题】 122
第五章 信息与沟通 126
第一节 信息与沟通机制概述 127
一、信息的概念、作用和种类 127
二、沟通的意义和方式 131
第二节 财务报告内部控制 141
一、财务报告业务控制概述 141
二、财务报告业务主要风险点及其关键控制 144
第三节 内部信息传递控制 151
一、内部信息传递业务控制概述 151
二、内部信息传递主要风险点及其关键控制 159
第四节 信息系统内部控制 160
一、信息系统业务控制概述 160
二、信息系统主要风险点及其关键控制措施 165
三、基于信息系统风险开展内部控制活动 172
【本章小结】 174
【延伸阅读】 174
【思考题】 174
【自测题】 175
第六章 内部监督 180
第一节 内部监督概述 181
一、内部监督的定义 181
二、内部监督的意义 181
三、内部监督体系的构成及其职责 183
四、内部监督的基本要求 187
第二节 内部监督程序 189
一、制定内部控制缺陷标准 189
二、实施监督 190
三、记录和报告内部控制缺陷 191
四、内部控制缺陷整改 192
第三节 内部监督方法 192
一、日常监督 192
二、专项监督 197
【本章小结】 204
【延伸阅读】 204
【思考题】 204
【自测题】 205
第七章 业务层级内部控制(上) 210
第一节 资金活动内部控制 211
一、筹资活动内部控制 211
二、投资活动内部控制 216
三、营运活动内部控制 219
第二节 采购业务内部控制 223
一、采购业务流程描述 223
二、采购业务关键风险点分析 224
三、采购业务基本控制措施设计 228
第三节 资产管理内部控制 234
一、存货管理内部控制 234
二、固定资产管理内部控制 242
三、无形资产管理内部控制 247
第四节 销售业务内部控制 250
一、销售业务流程描述 250
二、销售业务关键风险点分析 253
三、销售业务基本控制措施设计 256
【本章小结】 260
【延伸阅读】 261
【思考题】 261
【自测题】 262
第八章 业务层级内部控制(下) 266
第一节 研究与开发活动内部控制 268
一、研究与开发业务流程概述 268
二、研究与开发风险点分析 274
三、研究与开发控制措施设计 276
第二节 工程项目内部控制 281
一、工程项目流程概述 281
二、工程项目风险点分析 293
三、工程项目控制措施设计 295
第三节 担保业务内部控制 304
一、担保业务流程概述 304
二、担保业务风险点分析 308
三、担保业务控制措施设计 310
第四节 业务外包内部控制 314
一业务外包流程概述 314
二、业务外包风险点分析 318
三、业务外包控制措施设计 324
第五节 全面预算内部控制 334
一、全面预算流程概述 334
二、全面预算风险点分析 342
三、全面预算控制措施设计 343
第六节 合同管理内部控制 349
一、合同管理流程概述 349
二、合同管理风险点分析 354
三、合同管理控制措施设计 356
【本章小结】 363
【延伸阅读】 364
【思考题】 364
【自测题】 364
第九章 内部控制评价 368
第一节 内部控制评价概述 369
一、内部控制评价的概念与意义 369
二、内部控制评价的主体与职责 370
三、内部控制评价的原则和内容 372
第二节 内部控制评价流程与方法 376
一、内部控制评价的流程 376
二、内部控制评价方法 378
第三节 内部控制缺陷类型及其认定 380
一、内部控制缺陷的类型 380
二、内部控制缺陷的认定 381
第四节 内部控制评价报告及其披露 387
一、内部控制评价报告的内容 387
二、内部控制评价报告的编制和报送 390
三、内部控制评价报告的披露与使用 392
【本章小结】 395
【延伸阅读】 396
【思考题】 396
【自测题】 397
参考文献 402
- 《建筑施工企业统计》杨淑芝主编 2008
- 《高含硫气藏开发腐蚀控制技术与实践》唐永帆,张强 2018
- 《高等院校旅游专业系列教材 旅游企业岗位培训系列教材 新编北京导游英语》杨昆,鄢莉,谭明华 2019
- 《江苏中小企业生态环境评价报告》南京大学金陵学院企业生态研究中心 2019
- 《钢铁行业污染特征与全过程控制技术研究》周长波等 2019
- 《成本管理会计与企业决策分析》郭媛责任编辑;(中国)李跃升 2019
- 《江苏中小企业生态环境评价报告 2016》南京大学金陵学院企业生态研究中心 2017
- 《企业高技能人才职业培训系列教材 药物制剂工 三级》人力资源和社会保障部教材办公室 2016
- 《生活垃圾焚烧飞灰中典型污染物控制技术》朱芬芬等编著 2019
- 《江苏中小企业生态环境评价报告 2017》南京大学金陵学院企业生态研究中心 2018
- 《大学计算机实验指导及习题解答》曹成志,宋长龙 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《大学生心理健康与人生发展》王琳责任编辑;(中国)肖宇 2019
- 《大学英语四级考试全真试题 标准模拟 四级》汪开虎主编 2012
- 《大学英语教学的跨文化交际视角研究与创新发展》许丽云,刘枫,尚利明著 2020
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《复旦大学新闻学院教授学术丛书 新闻实务随想录》刘海贵 2019
- 《大学英语综合教程 1》王佃春,骆敏主编 2015
- 《大学物理简明教程 下 第2版》施卫主编 2020
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019