第一章 总论 1
第一节 审计的概念与特点 1
第二节 审计的职能和作用 5
第三节 审计的分类 8
复习思考题 9
第二章 审计规范与审计准则 10
第一节 审计规范 10
第二节 审计准则 13
第三节 审计职业道德 17
复习思考题 25
第三章 审计计划、审计重要性和审计风险 26
第一节 审计计划 26
第二节 审计重要性 36
第三节 审计风险 44
复习思考题 51
第四章 审计方法 52
第一节 审计方法概述 52
第二节 审查书面资料的方法 53
第三节 审查财产物资的方法 59
第四节 审计的分析性复核方法 60
第五节 审计抽样 68
复习思考题 77
第五章 审计证据与审计工作底稿 78
第一节 审计证据 78
第二节 审计日记 86
第三节 审计工作底稿 90
复习思考题 99
第六章 内部控制及其评价 100
第一节 内部控制概述 100
第二节 内部控制的了解与描述 104
第三节 控制测试与控制风险的评价 110
复习思考题 114
第七章 国家审计与内部审计 115
第一节 国家审计 115
第二节 内部审计 135
复习思考题 138
第八章 社会审计 139
第一节 社会审计概述 139
第二节 社会审计程序 142
第三节 审计业务约定书 149
第四节 管理当局声明书和律师声明书 153
复习思考题 157
第九章 销售与收款循环审计 158
第一节 销售与收款循环概述 158
第二节 销售与收款循环的内部控制及符合性测试 160
第三节 销售与收款循环的实质性测试 163
复习思考题 178
第十章 采购与付款循环审计 179
第一节 采购与付款循环概述 179
第二节 采购与付款循环的内部控制及符合性测试 182
第三节 采购与付款循环的实质性测试 184
复习思考题 199
第十一章 存货与仓储循环审计 200
第一节 存货与仓储循环审计概述 200
第二节 存货与仓储循环的内部控制及符合性测试 202
第三节 存货与仓储循环的实质性测试 208
复习思考题 218
第十二章 筹资与投资循环审计 219
第一节 筹资与投资循环概述 219
第二节 筹资与投资循环的内部控制及符合性测试 221
第三节 筹资与投资循环的实质性测试 225
复习思考题 238
第十三章 货币资金审计 239
第一节 货币资金概述 239
第二节 货币资金的内部控制及符合性测试 242
第三节 货币资金的实质性测试 245
复习思考题 251
第十四章 计算机审计 252
第一节 电算化会计信息系统的特点 252
第二节 电算化会计信息系统对审计的影响 254
第三节 电算化会计信息系统的内部控制结构 257
第四节 计算机审计的程序 264
复习思考题 271
第十五章 审计报告及处理 272
第一节 审计报告 272
第二节 审计决定书 281
第三节 社会审计的审计报告 283
复习思考题 288
参考文献 289