《审计学基础》PDF下载

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  • 作  者:杜建菊,李晓渝,张虹主编;刘博,李晓珊,苏回水副主编;王为,石惠惠,张敏参编
  • 出 版 社:成都:电子科技大学出版社
  • 出版年份:2018
  • ISBN:9787564764036
  • 页数:309 页
图书介绍:本书共分十章:第一章概述,主要介绍审计的相关背景知识;从第二章起的后九章,系统介绍和论述了注册会计师审计的基本理论、基本知识和基本方法。具体内容为:第二章执业准则;第三章职业道德等。本教材充分注重对概念、原理和方法的应用介绍,由浅入深,通俗易懂,具有较强的时效性和实用性。

第一章 总论 1

第一节 审计的产生和发展 1

第二节 审计属性与种类 11

第三节 审计对象、职能与作用 16

第四节 审计模式 18

本章小结 21

本章习题 22

第二章 审计组织与审计人员 24

第一节 民间审计组织及其人员 24

第二节 国家审计机关及其人员 30

第三节 内部审计机构及其人员 37

本章小结 41

本章习题 41

第三章 审计准则与质量控制准则 44

第一节 审计准则的基本知识 44

第二节 民间审计准则体系 48

第三节 中国注册会计师鉴证业务基本准则 52

第四节 国家审计准则 64

第五节 内部审计准则 66

第六节 审计质量控制准则 69

本章小结 72

本章习题 72

第四章 职业道德与法律责任 75

第一节 注册会计师职业道德规范 75

第二节 国家审计人员和内部审计人员的职业道德规范 82

第三节 审计人员的法律责任 85

本章小结 90

本章习题 91

第五章 审计目标与审计过程 94

第一节 审计目标与审计责任 94

第二节 财务报表审计中对舞弊和法律法规的责任 102

第三节 审计目标的实现过程 106

本章小结 110

本章习题 111

第六章 审计计划与审计重要性 113

第一节 审计计划 113

第二节 审计重要性 127

本章小结 138

本章习题 138

第七章 审计证据和审计工作底稿 141

第一节 审计证据 141

第二节 函证 152

第三节 分析程序 163

第四节 审计工作底稿 169

本章小结 177

本章习题 177

第八章 内部控制及其测试与评价 180

第一节 内部控制基本知识 180

第二节 内部控制描述 190

第三节 内部控制测试 195

第四节 内部控制评价 198

本章小结 199

本章习题 200

第九章 风险评估与风险应对 203

第一节 风险评估 203

第二节 风险应对 219

本章小结 230

本章习题 231

第十章 审计抽样 233

第一节 审计抽样基本知识 233

第二节 审计抽样的基本步骤 237

第三节 审计抽样在控制测试中的应用 246

第四节 审计抽样在细节测试中的运用 260

本章小结 269

本章习题 270

第十一章 审计报告 272

第一节 民间审计报告 272

第二节 国家审计报告 300

第三节 内部审计报告 304

本章小结 306

本章习题 306

参考文献 309