第一章 内部审计项目管理概述 1
第二章 内部审计业务工作规范操作之一——项目计划编制 9
第三章 内部审计业务工作规范操作之二——项目实施方案编制 15
第四章 内部审计业务工作规范操作之三——审计证据取证 24
第五章 内部审计业务工作规范操作之四——审计工作底稿编制 34
第六章 内部审计业务工作规范操作之五——审计报告编审 43
第七章 内部审计业务工作规范操作之六——审计项目审理 49
第八章 内部审计业务工作规范操作之七——分析性复核 54
第九章 内部审计业务工作规范操作之八——重要性与审计风险 62
第十章 内部审计业务工作规范操作之九——审计抽样 68
第十一章 内部审计业务工作规范操作之十——审计事项评价 82
第十二章 内部审计业务工作规范操作之十一——审计处理处罚 89
第十三章 内部审计业务工作规范操作之十二——审计项目档案立卷、归档 93
第十四章 内部审计业务工作规范操作之十三——审计统计 100
第十五章 内部审计业务工作规范操作之十四——审计信息 106
第十六章 内部审计业务工作规范操作之十五——审计项目质量控制 110
第十七章 内部审计业务工作规范操作之十六——审计责任追究 119
第十八章 内部审计项目规范操作之一——财务收支审计 124
第十九章 内部审计项目规范操作之二——内部控制审计 139
第二十章 内部审计项目规范操作之三——经济责任审计 154
第二十一章 内部审计项目规范操作之四——管理和效益审计 167
第二十二章 内部审计项目规范操作之五——预算审计 173
第二十三章 内部审计项目规范操作之六——合同审计 181
第二十四章 内部审计项目规范操作之七——物资采购审计 191
第二十五章 内部审计项目规范操作之八——科技经费审计 207
第二十六章 内部审计项目规范操作之九——节能减排审计 211
第二十七章 内部审计项目规范操作之十——投资计划及风险审计 215
第二十八章 内部审计项目规范操作之十一——人力资源审计 219
第二十九章 内部审计项目规范操作之十二——涉外项目审计 225
第三十章 内部审计项目规范操作之十三——工程建设项目审计 231
第三十一章 内部审计项目规范操作之十四——工程建设项目竣工决算审计 248
第三十二章 内部审计项目规范操作之十五——舞弊审计 255
第三十三章 内部审计项目规范操作之十六——计算机辅助审计 264
附一:内部审计研究新成果(新观点) 272
附二:主要参考书目 280