《审计学 理论 实务 习题 解答》PDF下载

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  • 作  者:李敏主编
  • 出 版 社:上海:上海财经大学出版社
  • 出版年份:2016
  • ISBN:9787564224110
  • 页数:338 页
图书介绍:本教材以最新的中国注册会计师执业准则等审计法规为指导,全面介绍审计学科的理论体系、知识要点与审计实务应用,包括审计的概念、特点、分类、模式、程序、方法等,系统阐述了审计准则、审计目标、审计计划、审计证据、审计记录、审计方法、审计测试、各个审计循环的审计要点与主要内容,包括销售与收款循环、购货与付款循环、生产循环、筹资与投资循环、货币资金循环的符合性测试与实质性测试、特殊项目审计、审计报告以及内部控制审计规范等,旨在为会计和审计专业的学员以及审计人员奠定一个较为扎实的审计基础,树立起依法审计与有效审计的观念。

编写说明 1

第一章 审计总论 1

第一节 审计概述 1

第二节 审计的分类 4

第三节 审计模式 11

第四节 审计过程 15

第五节 注册会计师审计 17

复习思考题 23

业务练习题 23

第二章 审计准则 26

第一节 审计准则概述 26

第二节 执业准则体系 31

第三节 鉴证业务基本准则 35

第四节 质量控制准则 46

复习思考题 50

业务练习题 51

第三章 审计目标与审计计划 53

第一节 审计目标概述 53

第二节 审计计划 59

第三节 审计重要性与审计风险 65

第四节 审计业务约定书 76

复习思考题 79

业务练习题 79

第四章 审计证据与审计工作底稿 81

第一节 审计证据概述 81

第二节 审计证据分类 83

第三节 审计证据质量 87

第四节 审计工作底稿 91

复习思考题 111

业务练习题 112

第五章 审计方法 114

第一节 审计方法概述 114

第二节 测试法 120

第三节 审查法 126

第四节 核实法 133

第五节 分析法 137

复习思考题 139

业务练习题 139

第六章 销售与收款循环审计 141

第一节 销售与收款循环审计概述 141

第二节 符合性测试运用 146

第三节 实质性测试运用 153

第四节 相关账户审计 163

复习思考题 165

业务练习题 166

第七章 购货与付款循环审计 167

第一节 购货与付款循环审计概述 167

第二节 符合性测试运用 171

第三节 实质性测试运用 177

第四节 相关账户审计 182

复习思考题 184

业务练习题 184

第八章 生产循环审计 186

第一节 生产循环审计概述 186

第二节 符合性测试运用 189

第三节 实质性测试运用 199

第四节 相关账户审计 205

复习思考题 210

业务练习题 210

第九章 筹资与投资循环审计 212

第一节 筹资与投资循环审计概述 212

第二节 符合性测试运用 215

第三节 实质性测试运用 220

第四节 相关账户审计 232

复习思考题 239

业务练习题 240

第十章 货币资金循环审计 241

第一节 货币资金循环审计概述 241

第二节 符合性测试运用 247

第三节 实质性测试运用 251

第四节 相关账户审计 252

复习思考题 256

业务练习题 257

第十一章 特殊项目审计 259

第一节 特殊项目审计概述 259

第二节 期初余额审计 260

第三节 会计政策与公允价值审计 263

第四节 债务重组审计 267

第五节 非货币性交易审计 268

第六节 关联交易审计 269

第七节 或有事项审计 273

第八节 期后事项审计 278

第九节 持续经营审计 282

复习思考题 285

业务练习题 286

第十二章 审计报告 288

第一节 审计报告概述 288

第二节 审计报告要素与格式 289

第三节 审计意见与审计结论 293

第四节 审计报告的编制步骤与编制要求 297

复习思考题 300

业务练习题 301

第十三章 内部控制审计规范 303

第一节 内部控制规范概述 303

第二节 内部控制审计指引 307

第三节 内部控制审计程序 318

第四节 内部控制审计方法 323

第五节 内部控制审计报告 329

复习思考题 333

业务练习题 334

业务练习题参考解答 335