第1章 最新税收政策改革与动态 1
1.1 我国现行税制体系 3
1.2 增值税转型改革试点 5
1.3 消费税政策的调整 9
1.4 最新营业税政策 14
1.5 个人所得税法的修订 16
1.6 农业税的全面取消 20
1.7 烟叶税暂行条例的颁布实施 22
1.8 车船税暂行条例的颁布实施 25
1.9 城镇土地使用税暂行条例的修订 27
1.10 内资与外资企业的所得税改革 29
1.11 进出口关税税则的调整 32
1.12 出口退税政策的调整 36
第2章 企业纳税基本流程 41
2.1 税务登记 43
2.2 纳税申报 47
2.3 税款缴纳 52
2.4 税务检查 56
2.5 发票的使用与管理 60
2.6 纳税争议的处理 64
2.7 税务代理 68
第3章 增值税实务操作 73
3.1 增值税的征收范围 76
3.2 增值税税率与征收率 80
3.3 增值税一般纳税人 84
3.4 增值税小规模纳税人 89
3.5 增值税的计算 91
3.6 增值税的会计处理 98
3.7 增值税的申报与缴纳 107
3.8 增值税的减免优惠 110
3.9 增值税专用发票的使用与管理 117
3.10 增值税节税筹划技巧与实例 120
第4章 营业税实务操作 127
4.1 营业税的征收范围 129
4.2 营业税的纳税人 140
4.3 营业税的税率 141
4.4 营业税的计税依据 146
4.5 营业税的计算 148
4.6 营业税的会计处理 156
4.7 营业税的申报与缴纳 164
4.8 营业税的减免优惠 167
4.9 营业税节税筹划技巧与实例 172
第5章 消费税实务操作 179
5.1 消费税的征收范围 181
5.2 消费税的纳税人与纳税环节 188
5.3 消费税的税率及计税依据 191
5.4 消费税的计算 197
5.5 消费税的会计处理 203
5.6 消费税的申报与缴纳 211
5.7 消费税的减免优惠 215
5.8 消费税节税筹划技巧与实例 221
第6章 进出口关税实务操作 229
6.1 关税的纳税人及征收对象 232
6.2 关税的税率及运用 234
6.3 关税的计算与缴纳 237
6.4 完税价格和审定制度 247
6.5 原产地规定 251
6.6 保税制度 254
6.7 关税的减免优惠 257
6.8 进出口关税节税筹划技巧与实例 265
第7章 企业所得税实务操作 273
7.1 企业所得税收入总额组成 276
7.2 企业所得税税前扣除项目 280
7.3 企业所得税的减免优惠 284
7.4 企业所得税的纳税人及税率 292
7.5 企业所得税的计算 294
7.6 企业所得税的会计处理 299
7.7 企业所得税的申报与缴纳 305
7.8 企业所得税节税筹划技巧与实例 310
第8章 外资企业所得税实务操作 321
8.1 纳税义务人与征税对象 323
8.2 税率、计算与会计处理 325
8.3 外企所得税的申报与缴纳 331
8.4 外企所得税的优惠政策 338
8.5 外企所得税节税筹划技巧与实例 343
第9章 个人所得税实务操作 349
9.1 个人所得税的纳税人 351
9.2 个人所得税的征税对象 354
9.3 个人所得税的税率 359
9.4 个人所得税的减免优惠 362
9.5 个人所得税的计算与会计处理 366
9.6 个人所得税的申报与缴纳 370
9.7 个人所得税节税筹划技巧与实例 373
第10章 其他各小税种实务操作 383
10.1 资源税实务操作 385
10.2 房产税实务操作 390
10.3 契税实务操作 396
10.4 城镇土地使用税实务操作 400
10.5 土地增值税实务操作 405
10.6 耕地占用税实务操作 410
10.7 城市维护建设税实务操作 414
10.8 车辆购置税实务操作 417
10.9 车船税实务操作 422
10.10 印花税实务操作 425
10.11 烟叶税实务操作 433
10.12 城市房地产税实务操作 437
参考书目 440