审计案例篇 3
国税从税官手中流失 ——虚开增值税专用发票案审计始末 3
维护市场经济秩序审计履行监督职责 ——查处M区“招商引税”问题始末 10
虚假进口走私案查处始末 16
风沙源治理工程审计调查案例 23
把握总体追溯源头 ——县级财力审计调查纪实 31
国土出让金审计纪实 40
银企内外勾结 “黑洞”深几许 46
虚构交易骗开汇票套取银行资金6亿元 54
虚构交易骗开汇票套取银行资金6亿元 54
银企内外联手诈骗国家审计利剑除魔——一起巨额银行资金诈骗案件审计核查始末 60
揭开某商业银行巨额信贷资金损失的面纱 ——K省分行“小金库”审计纪实 66
假报表引出骗贷账外炒股案 78
揭露工程质量隐患保证人民生命财产安全 ——一起建筑设计质量事故的调查始末 84
由或有负债审计发现的一起涉嫌骗汇案件线索 89
挪用专项资金建设楼堂馆所问题核查 97
审计经验篇 105
增值税专用发票管理情况审计 105
增值税专用发票失控情况核查 112
招商引税情况核查 116
专项资金核查 121
特别关税反倾销税征收情况核查 126
企业进口商品归类情况核查 133
进口贸易方式结构及结构趋势分析 140
进口商品结构及结构趋势分析 147
无真实贸易背景票据贴现核查 154
虚构贸易背景开立信用证诈骗银行资金审查 160
贷款循环担保审计 167
企业活期存款计息情况核查 171
再贴现业务合规性审计 178
通过企业贷款转移挪用银行资金问题审查 185
进口信用证垫款审计 191
投资损失核查 196
长期投资效益分析审计 203
集团公司长期投资中产权对应关系审查 210
集团公司汇编(合并)报表复算审计 215
建筑设计质量问题核查 223
虚假投资侵占国有资产审计 228
养老保险费实行税务征收后经办机构 233
开设收入户情况审查 233
建设项目财务效益后评估 239
挪用专项资金建设楼堂馆所问题核查 269
建设单位购置自用固定资产侵占建设资金核查 283
挪用世界银行贷款项目专用帐户周转金审计 290
企业审计风险提示 297
计算机环境下的海关审计模型构建 313
固定资产投资审计现状与发展趋势分析 334