《金融机构内部控制理论与实践研讨会论文集》PDF下载

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  • 作  者:中国人民银行稽核监督局,中国金融稽核监督研究会编
  • 出 版 社:北京:中国金融出版社
  • 出版年份:1998
  • ISBN:7504920134
  • 页数:302 页
图书介绍:

加强理论研究促进内部控制建设 陈元 1

加强综合治理健全内部控制机制 刘淑兰 6

关于强化金融机构内部控制若干问题的探讨 刘崇明 11

健全内部控制是防范金融风险的关键 王洪章 23

从监管的角度看风险管理过程 乔纳森·安德森 31

关于内部控制系统评审的几个问题 杨树滋 43

论金融企业的内部控制 沈炳熙 56

试论内部控制理论在我国金融机构中的运用* 廖有明 董晨 63

内部控制:有效防范金融风险的一种管理技术 郭武平 72

试论金融企业内部控制的工作原理 李凯翔 80

如何对金融机构内部控制进行评审 益西曲珍 钟小林 86

金融电子化系统的内部控制 陈敏安 92

中外金融企业内部控制比较 段隽 97

浅谈内部控制和农发行的内控机制 吴险峰 106

关于建立国有商业银行内控机制的基本思路 白崇行 115

试论评价内控制度的方法——符合性测试原理及其运用 张淑银 119

商业银行内部控制的内容及其评审 夏仁起 张耀新 124

农业银行的内控机制与稽核监督 戴远震 135

强化稽核监督 完善内部控制——关于发挥稽核对内控再监督作用的探讨 141

农行常州分行稽核处 141

关于建立我国商业银行内部控制评价模式的思考 潘自立 146

国有商业银行内部控制现状及对策 付登辉 刘文 152

浅谈金融企业内部控制制度的评审 刘佩玲 158

加强金融机构组织体系内部控制的思考 张惠斌 164

浅谈对金融企业内部控制制度的评审 夏凌广 171

浅议金融企业内部控制制度的评审 邱雪中 178

关于金融企业内部控制若干问题的探讨 186

中国建设银行沈阳市分行课题组 186

建立科学的内控机制是商业银行防范金融风险的重要手段 朱谦如 196

内部控制制度建设的有益探索 赵瑞美 吴成球 202

关于保险企业内部控制制度问题的探讨 胡美萍 207

保险企业内部控制制度评审方式和实施步骤 邱永波 212

金融企业内部控制制度及其评审 梁凤生 222

加强内部控制 防范贷款风险 谢德海 232

关于建立商业银行内控体系的几个问题 刘朝阳 238

商业银行内部控制制度评审——兼谈内部稽核的建设 陈芳 245

试论银行电子计算机核算系统内部控制 晏启云 250

浅析企业集团财务公司的内部控制 张爱荣 金志刚 262

试论证券经营机构内部控制制度的建立 魏必中 孔萍 陆亚 268

商业银行贷款业务内部控制系统设计及其评价 刘正光 粟青 278

关于商业银行内部控制的几个问题 鲁桂华 蒋鹏飞 290