第一章 总论 1
内容提要 1
导入案例 1
第一节 审计的产生与发展 2
第二节 审计的本质、职能与作用 7
第三节 审计的对象与目标 12
第四节 审计的分类 18
复习思考题 22
练习题 22
第二章 审计组织体系 26
内容提要 26
导入案例 26
第一节 政府审计 27
第二节 注册会计师审计 31
第三节 内部审计 35
第四节 我国审计组织间的关系 40
复习思考题 41
练习题 41
第三章 审计职业道德与法律责任 44
内容提要 44
导入案例 44
第一节 审计职业道德 44
第二节 审计人员的法律责任 53
复习思考题 62
练习题 62
第四章 审计准则 67
内容提要 67
导入案例 67
第一节 审计准则概述 68
第二节 中国注册会计师执业准则 71
第三节 我国政府审计准则与内部审计准则 78
复习思考题 81
练习题 81
第五章 审计流程与规划 85
内容提要 85
导入案例 85
第一节 审计流程 86
第二节 审计业务约定书与审计计划 90
第三节 审计重要性 97
复习思考题 105
练习题 105
第六章 风险导向审计 112
内容提要 112
导入案例 112
第一节 审计方法的演变 113
第二节 风险导向审计基本流程 117
第三节 内部控制的了解与测试 128
复习思考题 140
练习题 140
第七章 审计证据与审计工作底稿 147
内容提要 147
导入案例 147
第一节 审计证据 148
第二节 审计工作底稿 159
复习思考题 168
练习题 169
第八章 审计方法与审计抽样 173
内容提要 173
导入案例 173
第一节 审计方法体系 173
第二节 审计抽样 180
复习思考题 191
练习题 192
第九章 销售与收款循环审计 195
内容提要 195
导入案例 195
第一节 业务循环及其与财务报表项目的关系 196
第二节 销售与收款循环的内部控制和控制测试 197
第三节 销售收款循环的实质性程序 201
复习思考题 213
练习题 213
第十章 采购与付款循环审计 222
内容提要 222
导入案例 222
第一节 采购与付款循环的内部控制和控制测试 223
第二节 采购与付款循环的实质性程序 226
复习思考题 236
练习题 236
第十一章 存货与仓储循环审计 241
内容提要 241
导入案例 241
第一节 存货与仓储循环的内部控制和控制测试 242
第二节 存货与仓储循环的实质性程序 246
复习思考题 258
练习题 259
第十二章 筹资与投资循环审计 263
内容提要 263
导入案例 263
第一节 筹资与投资循环的内部控制和控制测试 264
第二节 筹资与投资循环的实质性程序 267
复习思考题 273
练习题 273
第十三章 货币资金审计 278
内容提要 278
导入案例 278
第一节 货币资金的主要内部控制和控制测试 278
第二节 货币资金的实质性测试 281
复习思考题 286
练习题 286
第十四章 特殊项目审计 290
内容提要 290
导入案例 290
第一节 期初余额审计 291
第二节 期后事项 295
复习思考题 302
练习题 302
第十五章 终结审计与审计报告 306
内容提要 306
导入案例 306
第一节 终结审计 307
第二节 审计报告的作用与分类 317
第三节 审计报告的结构与内容 321
第四节 注册会计师审计报告的编制 328
复习思考题 337
练习题 337
练习题答案 342
模拟试题 359
模拟试题参考答案 377