第一章 总论 1
第一节 审计概述 1
第二节 审计的分类 7
第三节 审计机构及其人员 12
第四节 独立审计准则与质量控制准则 21
第五节 审计过程 28
复习思考题 29
第二章 审计目标与审计计划 30
第一节 审计目标 30
第二节 审计计划 39
练习题 55
复习思考题 55
第三章 审计重要性与审计风险 59
第一节 审计重要性 59
第二节 审计风险 69
复习思考题 81
练习题 81
第四章 内部控制及其风险评价 83
第一节 内部控制概述 83
第二节 内部控制的组成要素 85
第三节 内部控制的了解与描述 91
第四节 内部控制的测试与评价 98
第五节 管理建议书 106
练习题 112
复习思考题 112
第五章 审计证据与审计工作底稿 114
第一节 审计证据 114
第二节 审计工作底稿 134
复习思考题 143
练习题 144
第六章 审计抽样 146
第一节 审计抽样概述 146
第二节 属性抽样 158
第三节 变量抽样 165
复习思考题 167
练习题 168
第七章 销售与收款循环审计 169
第一节 销售与收款循环概述 169
第二节 销售与收款循环的内部控制测试 174
第三节 销售与收款循环的主要账户审查 177
第四节 审计案例 190
复习思考题 216
练习题 216
第八章 购货与付款循环审计 219
第一节 购货与付款循环概述 219
第二节 购货与付款循环的内部控制测试 222
第三节 购货与付款循环的主要账户审查 225
复习思考题 228
练习题 229
第九章 生产循环审计 231
第一节 生产循环概述 231
第二节 生产循环的内部控制测试 233
第三节 生产循环的实质性测试 237
复习思考题 242
第十章 筹资与投资循环审计 243
第一节 筹资与投资循环概述 243
第二节 筹资与投资循环内部控制测试 246
第三节 筹资与投资循环的主要账户审查 250
练习题 261
复习思考题 261
第十一章 存量资产审计 263
第一节 货币资金审计 263
第二节 存货审计 271
第三节 固定资产审计 277
复习思考题 283
练习题 284
第十二章 特殊项目审计 287
第一节 期初余额审计 287
第二节 关联方交易审计 290
第三节 期后事项审计 295
第四节 或有损失审计 299
练习题 301
复习思考题 301
第十三章 终结审计与审计报告 303
第一节 审计报告编制前的工作 303
第二节 审计报告概述 322
第三节 审计报告的基本类型 326
第四节 审计报告的编制步骤 336
复习思考题 338
练习题 339
第十四章 与审计相关的其他鉴证业务 342
第一节 验资 342
第二节 盈利预测审核 361
第三节 内部控制审核 365
复习思考题 373
练习题 373
第十五章 职业道德与法律责任 375
第一节 注册会计师的职业道德 375
第二节 注册会计师的法律责任 383
复习思考题 392
练习题 392
第十六章 政府审计与内部审计 393
第一节 政府审计 393
第二节 内部审计 400
复习思考题 410