目录 1
第一章 总论 1
第一节 审计的产生与发展 1
第二节 审计的含义与特征 5
第三节 审计对象和审计目标 7
第四节 审计的职能和作用 9
第五节 审计的分类 11
复习思考题 16
练习题 16
第二章 审计组织与审计人员 18
第一节 审计组织 18
第二节 审计人员 24
复习思考题 28
练习题 28
第三章 审计基本理论 30
第一节 审计证据 30
第二节 审计准则 36
第三节 审计标准 39
复习思考题 42
练习题 42
第四章 审计方法 45
第一节 审计方法概述 45
第二节 审计检查方法 46
第三节 审计调查方法 56
第四节 审计分析方法 58
第五节 抽样审计 60
第六节 审计方法的运用 67
复习思考题 68
练习题 68
第五章 内部控制制度及其评审 72
第一节 内部控制制度概述 72
第二节 内部控制制度的审计 80
第三节 内部控制制度的评价 85
复习思考题 87
练习题 87
第一节 准备阶段 90
第六章 审计程序 90
第二节 实施阶段 93
第三节 终结阶段 96
第四节 后续阶段 97
复习思考题 98
练习题 98
第七章 审计工作底稿与审计报告 100
第一节 审计工作底稿 100
第二节 审计报告 110
复习思考题 124
练习题 124
第八章 流动资产审计 127
第一节 货币资金审计 128
第二节 短期投资审计 136
第三节 债权审计 141
第四节 存货审计 145
第五节 其他流动资产审计 151
复习思考题 153
练习题 153
第九章 长期资产审计 158
第一节 长期投资审计 158
第二节 固定资产和累计折旧审计 166
第三节 无形资产和长期待摊费用审计 181
练习题 186
复习思考题 186
第十章 负债审计 189
第一节 流动负债审计 189
第二节 长期负债审计 199
复习思考题 205
练习题 205
第十一章 所有者权益审计 209
第一节 股本和实收资本审计 209
第二节 资本公积、盈余公积和未分配利润审计 215
复习思考题 222
练习题 222
第一节 营业收入审计的意义及其内部控制制度评审 225
第十二章 营业收入审计 225
第二节 主营业务收入和其他业务收入审计 226
复习思考题 233
练习题 233
第十三章 成本费用审计 235
第一节 成本费用审计的意义和生产成本审计 235
第二节 产品销售成本和期间费用审计 242
复习思考题 246
练习题 247
第十四章 利润及利润分配审计 250
第一节 利润及其分配的审计目标及内部控制制度评审 250
第二节 利润及其分配审计 251
练习题 264
复习思考题 264
第十五章 验资 268
第一节 验资的种类和内容 268
第二节 验资的步骤和要求 271
第三节 验资报告 274
复习思考题 277
练习题 277
练习题答案 279
模拟试题 291
模拟试题参考答案 300
主要参考书目 304