《审计案例》PDF下载

  • 购买积分:11 如何计算积分?
  • 作  者:王砚书,董丽英等编著
  • 出 版 社:大连:东北财经大学出版社
  • 出版年份:2012
  • ISBN:9787565408519
  • 页数:275 页
图书介绍:本书基于《中国注册会计师执业准则》,以注册会计师财务报表审计为主线,编写了一系列相关案例,并依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制审计指引》进行了初步的企业内部控制审计案例分析,旨在帮助读者熟悉企业财务报表审计活动的各个业务环节和过程,全面而系统地掌握企业财务报表审计的实务操作技巧和应用,并能够对从2012年开始正式实施的企业内部控制审计有初步的认识。

第1章 审计业务承接与审计计划案例 1

学习目标 1

1.1 接受当宜公司委托 1

1.2 编制当宜公司审计计划 6

关键概念 17

本章小结 17

审计在线 17

练习题 17

第2章 审计风险评估案例 19

学习目标 19

2.1 终泰化工基本情况 19

2.2 了解终泰化工及其环境 19

2.3 整体层面了解和评价终泰化工内部控制 29

2.4 终泰化工风险评估结果汇总 47

关键概念 49

本章小结 49

审计在线 49

练习题 50

第3章 销售与收款循环审计案例 53

学习目标 53

3.1 永佳公司销售业务审计案例 53

3.2 永佳公司应收款项审计案例 68

关键概念 80

本章小结 80

审计在线 80

练习题 80

第4章 购货与付款循环审计案例 82

学习目标 82

4.1 永新公司应付款项审计案例 82

4.2 永新公司固定资产审计案例 95

关键概念 106

本章小结 107

审计在线 107

练习题 107

第5章 生产与存货循环审计案例 109

学习目标 109

5.1 星辰公司存货项目审计案例 109

5.2 星辰公司成本费用审计案例 128

关键概念 137

本章小结 137

审计在线 137

练习题 137

第6章 筹资与投资循环审计案例 139

学习目标 139

6.1 安兴公司负债筹资业务审计案例 139

6.2 安兴公司权益筹资业务审计案例 154

6.3 安兴公司投资业务审计项目 159

关键概念 166

本章小结 166

审计在线 166

练习题 167

第7章 货币资金审计案例 169

学习目标 169

7.1 斯易公司库存现金审计案例 169

7.2 斯易公司银行存款审计案例 177

关键概念 188

本章小结 188

审计在线 188

练习题 189

第8章 损益形成及利润分配审计案例 190

学习目标 190

8.1 新星公司损益形成审计案例 190

8.2 新星公司利润分配审计案例 224

关键概念 231

本章小结 231

审计在线 231

练习题 231

第9章 审计报告编制案例 232

学习目标 232

9.1 案例背景 232

9.2 与星星公司治理层的沟通 232

9.3 审计差异调整表和试算平衡表 233

9.4 确定审计意见类型并撰写审计报告 239

9.5 撰写审计总结 241

关键概念 244

本章小结 244

审计在线 244

练习题 244

第10章 审计职业道德案例 247

学习目标 247

10.1 职业道德基本原则及概念框架基本要求 247

10.2 莲里·沃克违反诚信原则的案例 248

10.3 维平会计师事务所违反独立、客观原则的案例 250

10.4 启平会计师事务所违反专业胜任能力和应有的关注原则的案例 251

10.5 注册会计师王平违反保密原则的案例 251

10.6 启林会计师事务所违反良好职业行为原则的案例 252

关键概念 253

本章小结 253

审计在线 253

练习题 253

第11章 内部控制审计案例 256

学习目标 256

11.1 当立公司内部控制审计案例 256

11.2 当宏公司内部控制审计案例 258

11.3 当美公司内部控制审计案例 260

11.4 佑丹股份内部控制审计报告案例 263

11.5 佐丹股份内部控制审计报告案例 267

关键概念 271

本章小结 272

审计在线 272

练习题 272

主要参考文献 275