《高校内部审计理论研究与实务探索》PDF下载

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  • 作  者:冯建主编
  • 出 版 社:成都:西南财经大学出版社
  • 出版年份:2003
  • ISBN:7810880942
  • 页数:316 页
图书介绍:本书为全国部分高校审计工作者在审计工作会议上所撰写的有关高校内部审计工作方面的理论与实践经验的探索文集,讨论了高校内部审计的职能和定位、审计重点、审计质量、评审方法、高校后勤、校办企业、基建、招标采购等的审计工作以及加入WTO对高校内部审计的影响及对策等。

WTO对高校内部审计的影响及对策 舒显山 1

WTO对高校内部审计的影响与对策 金忠兆 6

加入WTO后高校内审工作面临的挑战和对策 高彩玲张征 11

浅议我国加入WTO后的高校内部审计 马玉吕梅 16

对入世后中国内部审计的思考 郭峨 20

与时俱进积极调整——试论高校内部审计如何适应我国加入WTO后的新形势 缪丽丽 25

让服务成为高校内部审计发展的源动力——论高校内部审计服务职能的定位和发挥 丁朝霞 31

浅谈内部审计的职能与内部审计工作的定位 伏国龙朱天沧 42

认真实践“三个代表” 努力为教育经济建设发展服好务 蒋润书吕梅 54

内部审计资源配置问题 惠全民 59

关于对审计质量问题的探讨 叶秀蓉谭旭东 64

管理审计在高校内部审计中的几点运用 张丽红 67

试论管理审计在高校内部审计中的发展 卢凯旋 73

谈谈高校内部控制制度及其评审 王莹 82

内部控制制度评审的重点和方法 李兆荣杨慧君 86

试论企业内部控制 林英杰陈少雄 89

对建立高校校办企业内部控制制度的探讨 王伯蓉陈晓慧敖世友 95

高校校办企业内部会计控制评审方法初探 舒显山 98

对医院内部控制评审的实践与认识 邓爱华 105

高校建设项目内部控制制度的审计思考 钱棣 110

积极开展计算机辅助审计实现工作手段现代化 邓岚 114

计算机审计研究 苏运法 120

高校后勤产业审计若干问题浅析 杨落银帅润生 128

浅谈高校校办企业的发展策略 李健 135

高校企业存在的问题与治理措施的探讨 陈晓慧王伯蓉胡卫忠 139

企业偷漏逃欠税现象分析与对策探讨 蒋润书郭森 143

企业绩效评价体系研究 敖世友胡卫忠谭旭东钟洪林 148

浅议会计委派制后的高校内部审计 戚建萍 158

对高校推行会计人员委派制的认识 郭川燕林进 163

教育系统国有资产流失现象及对策 刘高本朱其林 173

关于政府采购的审计思路 刘国艳 180

关于完善高校招标管理工作的探讨 宋圆 186

加强工程审计力度促进管理水平提高 徐丹纳付四礼胡泽珍张晓红 190

抓好基建审计关键环节充分发挥审计监督职能 张慧鹏 195

对开展基建工程内审工作的探讨 甘永翠 200

高校基建修缮工程审计中存在的问题与对策 贺新山 204

浅谈修缮工程审计中的问题及对策 卢博 211

建设工程、修缮工程施工合同审计工作的探讨罗麒麟 郭立新 215

论教育系统建设工程的内部控制与建设工程审计 邸振勇 221

论建设工程造价的合理确定与有效控制——项目决策和设计阶段 邸振勇 228

浅议工程量清单计价在招标中的运用 樊宇 235

对建筑工程审计中索赔与反索赔问题的探讨 占友林郭淦良 242

论高等学校领导干部任期经济责任审计 陈少雄 250

对经济责任审计评价问题的探讨 邓保红 262

领导干部经济责任审计的有关问题与对策 高玲 266

浅议任期经济责任审计评价 王改茹 270

浅谈高校中层领导干部经济责任审计评价 李腊珍 276

从“三点成一线”评价方法的形成探讨审计干部在工作中如何趋利避害 白熊焰 280

搞好高校后勤部门经济责任审计的几点思考 艾尚树张素碧 287

高校二级单位财务管理亟待统一、规范——对开展高校二级单位财务收支审计工作的一点感想 肖慧雯 296

浅谈高校财务收支审计对加强二级单位财务 303

管理的作用 彭家武 303

假账的疑点及其捕捉 张雪南 308

浅议高校企业的清算审计 米卫华 313