第1章 互联网金融企业成立阶段税收筹划与案例分析 1
1.选择公司还是非公司 3
2.选择子公司还是分公司 5
3.投资国家扶持地区 8
4.投资国家扶持项目 19
5.招聘国家鼓励人员 23
6.恰当选择享受优惠政策的起始年度进行税收筹划 29
7.预缴企业所得税中的税收筹划 32
8.平安保险税收案例分析 35
第2章 互联网金融企业生产经营税收筹划与案例分析 39
1.固定资产修理中的税收筹划 41
2.利用汇率变动趋势进行税收筹划 43
3.将无法扣除的利息转化为其他支出进行税收筹划 46
4.利用固定资产加速折旧进行税收筹划 49
5.利用国债利息免税政策进行税收筹划 59
6.企业捐赠中的税收筹划 61
7.利用利润转移进行税收筹划 68
8.利用亏损弥补进行税收筹划 70
第3章 互联网金融企业投资决策税收筹划与案例分析 75
1.利用低税率优惠政策进行税收筹划 77
2.个人投资企业转为公司投资企业 82
3.分公司与子公司灵活转化以充分利用税收优惠政策 84
4.利用个人接受捐赠免税政策进行税收筹划 88
5.股权转让中的税收筹划 90
6.兼并亏损企业的税收筹划 93
7.青岛啤酒股权转让案例分析 99
第4章 互联网金融企业融资决策税收筹划与案例分析 101
1.适当增加债权性融资比例进行税收筹划 103
2.长期借款融资的税收筹划方案 107
3.提高负债与投资比例的税收筹划 111
4.融资租赁中的税收筹划方案 114
5.企业职工融资中的税收筹划 119
6.融资阶段选择中的税收筹划 122
7.关联企业融资中的税收筹划 124
8.新疆企业融资税收案例分析 127
第5章 互联网金融企业薪金发放税收筹划与案例分析 133
1.工资与劳务报酬的转化 135
2.平均发放工资薪金 140
3.年终奖金发放的税收筹划方案 142
4.工资奖金最佳搭配方案 147
5.避免超额发放年终奖的恶果 150
6.股票期权发放的税收筹划方案 153
7.工资奖金股票期权联合税收筹划方案 157
8.东航返航事件凸显个税筹划的重要性 160
第6章 互联网金融企业重组清算税收筹划与案例分析 163
1.企业债务重组的税收筹划 165
2.企业资产收购的税收筹划 169
3.企业股权收购税收筹划 172
4.企业免税合并税收筹划 176
5.企业免税分立税收筹划 180
6.分立企业以享受特定地区税收优惠 184
7.利用企业改制中的契税优惠政策 187
8.调整企业清算日期的税收筹划 191
9.森马收购华人案例分析 193
第7章 互联网金融企业海外投资税收筹划与案例分析 195
1.投资于避税港的税收筹划 197
2.利用不同组织形式的税收待遇 202
3.外国公司直接投资转化为常设机构直接投资 204
4.外国企业选择是否设立机构场所 206
5.将利润保留境外的税收筹划 208
6.利用不同国家之间税收协定的优惠政策 212
7.利用税收饶让抵免制度获得相关税收利益 214
8.利用外国公司转移所得来源地的税收筹划 217
第8章 税务机关反避税政策与互联网金融企业应对策略 221
1.关联申报制度 223
2.同期资料管理制度 228
3.转让定价方法 233
4.转让定价调查及调整制度 239
5.预约定价安排管理制度 245
6.成本分摊协议管理制度 254
7.受控外国企业管理制度 259
8.资本弱化管理制度 263
9.一般反避税管理制度 270
附录 互联网金融企业最新税收优惠政策目录(2014年度) 277