前言 1
Part A审计框架和规范 1
A-1审计和其他鉴证业务的概念 1
A-2外部审计 2
A-3公司治理 6
A-4职业道德 12
A-5内部审计 23
Part B审计计划和风险评估 26
B-1评估审计风险 26
B-2审计计划和审计工作底稿 43
Part C内部控制 47
C-1内部控制系统 47
C-2审计人员对内部控制系统的使用和评价 54
Part D审计证据 60
D-1财务报表的认定 60
D-2审计证据 64
D-3审计程序 65
D-4审计抽样 73
D-5计算机辅助审计技术 83
D-6其他人的工作 85
Part E复核和报告 97
E-1期后事项 97
E-2持续经营 101
E-3书面声明 104
E-4完成审计和最后的复核 107
E-5审计报告 110