《企业内部控制基本规范与配套指引及案例》PDF下载

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  • 作  者:本社
  • 出 版 社:北京:中国市场出版社
  • 出版年份:2010
  • ISBN:9787509205570
  • 页数:458 页
图书介绍:本书内容包括企业内部控制概述,企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引、企业内部控制审计指引文本以及相关案例。

第一篇 企业内部控制总论 3

企业内部控制综述 3

企业内部控制基本规范 26

第二篇 企业内部控制应用指引及案例 37

企业内部控制应用指引第1号——组织架构 37

案例:凯瑞公司组织机构、岗位设置 39

案例:凯瑞公司岗位责任制度 45

案例:凯瑞公司授权管理 52

附录:财政部会计司解读企业内控指引之组织架构 63

企业内部控制应用指引第2号——发展战略 71

案例:凯瑞公司发展愿景、价值和目标管理 72

附录:财政部会计司解读企业内控指引之发展战略 75

企业内部控制应用指引第3号——人力资源 84

案例:凯瑞公司人员招聘程序 86

案例:凯瑞公司员工培训管理 93

案例:凯瑞公司奖惩管理程序 103

案例:凯瑞公司员工辞退制度 109

案例:凯瑞公司员工绩效评估 117

案例:凯瑞公司保密协议 121

附录:加强人力资源建设 夯实企业发展基石——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第3号——人力资源》 125

企业内部控制应用指引第4号——社会责任 132

案例:凯瑞公司危机处理程序 134

案例:凯瑞公司环境保护制度 140

案例:凯瑞公司劳动合同管理制度 143

附录:履行社会责任是企业应尽的义务和使命——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》 150

企业内部控制应用指引第5号——企业文化 157

案例:新瑞公司企业文化发展规划 158

附录:加强企业文化建设 提升企业软实力——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》 164

企业内部控制应用指引第6号——资金活动 170

案例:凯瑞公司贷款和信用证管理制度 174

案例:凯瑞公司投资管理制度 179

案例:凯瑞公司现金和支票管理制度 187

案例:凯瑞公司银行账户管理制度 195

附录:强化资金风险管控 不断提升企业效益——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》 199

企业内部控制应用指引第7号——采购业务 216

案例:凯瑞公司采购政策 218

案例:凯瑞公司编制采购计划程序 223

案例:凯瑞公司询价及确定货源程序 227

案例:凯瑞公司供应商评审、选择和开发程序 233

案例:凯瑞公司收货程序 236

案例:凯瑞公司客户退货程序 241

附录:强化采购风险管控 提高企业采购效能——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》 246

企业内部控制应用指引第8号——资产管理 252

案例:凯瑞公司存货管理制度 255

案例:凯瑞公司发货申请及批准程序 264

案例:凯瑞公司固定资产管理制度 268

案例:凯瑞公司固定资产编号办法 280

附录:保障企业资产安全 全面提升资产效能——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》 284

企业内部控制应用指引第9号——销售业务 295

案例:销售业务内部控制点 296

附录:规范销售行为 扩大市场占有财——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第9号——销售业务》 300

企业内部控制应用指引第10号——研究与开发 306

案例:凯瑞公司研发项目管理 307

案例:职务发明和专利技术归属协议 320

企业内部控制应用指引第11号——工程项目 322

案例:凯瑞公司工程项目一般程序和要求 326

案例:凯瑞公司基建招标制度 329

企业内部控制应用指引第12号——担保业务 337

案例:凯瑞公司担保制度 339

企业内部控制应用指引第13号——业务外包 344

案例:凯瑞公司业务外包管理制度 346

企业内部控制应用指引第14号——财务报告 350

案例:凯瑞公司会计报告制度 352

企业内部控制应用指引第15号——全面预算 359

案例:凯瑞公司财务预算制度 361

企业内部控制应用指引第16号——合同管理 368

案例:凯瑞公司合同管理制度 370

企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递 382

案例:凯瑞公司内部信息传递制度 383

企业内部控制应用指引第18号——信息系统 390

案例:凯瑞公司信息系统管理 392

第三篇 企业内部控制评价指引及案例企业内部控制评价指引 399

案例:××股份有限公司与财务报告相关的内部控制评价暂行办法 402

第四篇 企业内部控制审计指引及案例企业内部控制审计指引 413

案例:对×××有限公司内部控制的审计 421