《内部审计》PDF下载

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  • 作  者:庄恩岳编著
  • 出 版 社:北京:经济管理出版社
  • 出版年份:1997
  • ISBN:7801184866
  • 页数:394 页
图书介绍:暂缺《内部审计》简介

第一节 内部审计的产生和发展 1

第一章 内部审计概论 1

第二节 内部审计的概念 4

第三节 内部审计的职能 6

第四节 内部审计的任务与原则 9

第五节 内部审计的依据与对象 12

第六节 内部审计的特点 15

第七节 内部审计与外部审计的关系 17

第一节 内部审计机构 20

第二章 内部审计机构与人员 20

第二节 内部审计人员 36

第三节 内部审计职业道德 41

第三章 内部审计种类与组织方式 49

第一节 内部审计种类 49

第二节 内部审计组织方式 53

第四章 内部审计方法 57

第一节 内部审计基本方法 57

第二节 审计检查方法 59

第三节 审计调查法 64

第四节 审计分析方法 70

第五章 抽样审计法 78

第一节 抽样审计概述 78

第二节 统计抽样方法 81

第三节 属性抽样审计 93

第四节 变量抽样方法 112

第一节 内部审计证据的取证原则与种类 137

第六章 内部审计证据 137

第二节 内部审计证据的搜集与分析 140

第七章 内部审计工作底稿 144

第一节 内部审计工作底稿的概念 144

第二节 内部审计工作底稿的内容 147

第三节 内部审计工作底稿的编制 150

第八章 内部审计程序 156

第一节 准备阶段 156

第二节 实施阶段 158

第三节 报告阶段 160

第一节 内部控制制度概念 162

第九章 内部控制评价 162

第二节 内部控制制度的种类 168

第三节 内部控制制度设计 173

第四节 内部控制制度的健全性评价 195

第五节 内部控制制度的符合性测试及综合评价 208

第十章 内部审计报告 221

第一节 内部审计报告概述 221

第二节 内部审计报告的撰写 224

第一节 内部审计管理概述 228

第十一章 内部审计管理 228

第二节 内部审计计划管理 229

第三节 质量控制 238

第四节 内部审计培训管理 242

第五节 内部审计档案管理 255

第十二章 内部审计信息 260

第一节 内部审计信息概述 260

第二节 内部审计信息处理的程序 264

第三节 建立我国内部审计信息系统 266

第一节 资产审计 268

第十三章 财务审计 268

第二节 负债审计 278

第三节 所有者权益审计 284

第四节 损益审计 287

第五节 会计报表审计 292

第十四章 经济效益审计 302

第一节 经济效益审计概述 302

第二节 经济效益审计程序 306

第三节 经济效益审计的方法 315

第一节 基本建设项目审计概述 320

第十五章 基本建设项目审计 320

第二节 基本建设项目开工前审计 322

第三节 在建项目审计 331

第四节 项目竣工决算审计 345

第五节 项目投资效益审计 348

第十六章 计算机审计 353

第一节 计算机审计概述 353

第二节 计算机审计实务 370

后记 394