书写内部审计新篇章(代序)&姚世新 1
前进中的浙江内部审计——浙江内部审计20年回顾与展望&浙江省内审协会 4
各市内部审计 21
发展中的杭州内部审计&杭州市内审协会 21
与市场经济共发展的宁波内部审计&宁波市内审协会 32
温州内审消长录&温州市内审协会 40
继往开来 艰辛耕耘 摸索创新 扎实工作&湖州市内审协会 48
风雨兼程南湖畔&嘉兴市内审协会 55
绍兴内审事业的回眸与前瞻&绍兴市内审协会 62
内部审计是现代化建设的必然选择&金华市内审协会 71
提高内部审计效用 促进衢州内部审计稳步发展&衢州市内审协会 79
舟山内部审计二十年&舟山市内审协会 87
台州内部审计二十年经验总结和展望&台州市内审协会 93
在艰难中起步的丽水内部审计&丽水市内审协会 103
组织内部审计 115
与时俱进 扎实工作 努力为浙江教育事业的改革和发展服务&浙江省教育厅 115
在前进中发展 在发展中前进&浙江省司法厅审计处 124
重质量 严监督 促规范 求创新 扎扎实实地做好新时期公安审计工作&浙江省公安厅审计室 135
针对电力行业特点 认真做好内审监督&浙江省电力公司审计室 143
人民银行杭州中心支行内审工作发展的历程与体会&人民银行杭州中心支行 150
与时俱进 开拓创新 不断提升审计内功&中国建设银行浙江省分行 159
发扬创业、创新、团队、诚信精神 为工行省分行稳健发展保驾护航&中国工商银行浙江省分行 167
认真履行审计监督职能 为铁路实现跨越式发展保驾护航&杭州铁路分局审计分处 176
立足于企业 服务于企业 开展审计监督 促进企业发展&杭州钢铁集团公司 185
与时俱进做好企业内审工作&普天东方通信集团有限公司 191
发挥内审监督服务职能 促进业务持续健康发展&中国人民财产保险股份有限公司浙江省分公司 200
与时俱进为企业发展保驾护航&广厦控股创业投资有限公司 209
提炼内审精华 提升服务成效&雅戈尔集团股份有限公司审计部 218
总结经验 开创万丰内审新局面&万丰奥特控股集团有限公司 225
强化内审 规范管理 提高效益&传化集团审计监察部 235
历次研讨会获奖文章 247
民营企业内部审计研究&浙江省审计厅课题组 247
上市公司内部审计研究&浙江省内审协会课题组 267
乡镇审计研究&浙江省内审协会课题组 279
关于集团公司内部经济责任审计的几点思考&于蓉 296
内部经济责任审计的实践和思考&黄昌茂 302
东方通信经济责任审计的实践与探索&洪梅 310
积极创新 探索乡镇内部审计 实施乡镇长任期经济责任审计&卢银银 320
建立经济责任审计的评价体系和评价标准问题探讨&郑祖逊 327
高校经济责任审计若干问题的探讨&石毅铭 周振龙 336
公安机关领导干部经济责任审计浅议&胡碧桃 343
对民营企业内部审计职能、治理模式的思考&陈耘 347
内部审计在民营企业中的地位和作用&丁光维 354
民营企业内部审计的几点思考&虞李岩 360
论民营企业实现由财务审计向管理审计的转变&许伟君 365
企业内部管理审计探索&楼金生 371
谈商业银行会计内部风险控制&杜金明 375
国有商业银行信贷资产风险分析及控制研究&陈富强 389
国有商业银行不良资产的成因及对策&戴丽珍 400
浅析商业银行内部控制现状、成因及对策&徐光海 420
加强非现场稽核 完善内控机制&闻见 432
农业银行内部审计有关问题的探讨&杨秀蓉 441
商业银行内控制度建设和风险管理&金杏琴 449
管理审计——内部审计发展的必然趋势&许炎盛 陈耘 460
开展高校管理审计 提高高校竞争力&戴向龙 467
浅谈国有工业企业内部审计的监督&李鉴棠 472
加强人民银行内部控制建设的实践与思考&陆志红 479