《审计基础与实务》PDF下载

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  • 作  者:孙晶编著
  • 出 版 社:北京:中国人民大学出版社
  • 出版年份:2009
  • ISBN:9787300111858
  • 页数:278 页
图书介绍:本书介绍审计基础理论与实务。

第一篇 审计基础理论篇 1

第一章 概述 1

第一节 审计的产生与发展 2

第二节 审计的定义 4

第三节 审计主体 6

第四节 审计的种类 8

第五节审计与会计的关系 10

典型业务训练 11

第二章 审计准则与审计标准 13

第一节 审计准则 14

第二节 审计标准 27

典型业务训练 29

第三章 中国注册会计师职业道德规范与责任 32

第一节 中国注册会计师的职业道德规范 33

第二节 注册会计师的法律责任 39

典型业务训练 43

第四章 审计目标与审计计划 47

第一节 审计目标 48

第二节 审计计划 52

第三节 审计重要性 61

第四节 审计风险 67

典型业务训练 68

第二篇 审计方法篇 73

第五章 审计程序与审计抽样 73

第一节 审计程序 74

第二节 审计抽样概述 78

第三节 审计抽样方法 79

第四节 控制测试中抽样技术的运用 82

第五节 实质性程序中抽样技术的运用 88

典型业务训练 92

第六章 审计证据与审计工作底稿 95

第一节 审计证据的含义及种类 96

第二节 审计证据的形成 101

第三节 审计工作底稿的概念、作用及种类 105

第四节 审计工作底稿的形成 107

典型业务训练 113

第七章 内部控制及其测试与风险评估 116

第一节 内部控制概述 117

第二节 内部控制的了解与评价 123

第三节 重大错报风险的识别、评估与应对 131

第四节 管理建议书 136

典型业务训练 139

第三篇 审计实务技能篇 142

第八章 销售与收款循环审计 142

第一节 销售与收款循环概述 145

第二节 销售与收款循环的内部控制和控制测试 148

第三节 销售与收款循环的实质性程序 152

典型业务训练 165

第九章 采购与付款循环审计 169

第一节 采购与付款循环概述 170

第二节 采购与付款循环的内部控制和控制测试 173

第三节 采购与付款循环的实质性程序 177

第四节 其他相关账户的实质性程序 187

典型业务训练 190

第十章 存货与仓储循环审计 194

第一节 存货与仓储循环概述 195

第二节 存货与仓储循环的内部控制和控制测试 197

第三节 存货审计 202

第四节 存货成本审计 208

第五节 应付职工薪酬的审计 211

第六节 相关账户的审计 213

典型业务训练 216

第十一章 筹资与投资循环审计 220

第一节 筹资与投资循环概述 221

第二节 筹资与投资循环的内部控制和控制测试 222

第三节 借款相关项目审计 226

第四节 所有者权益相关账户审计 229

第五节 投资相关项目审计 233

第六节 其他相关项目审计 236

典型业务训练 238

第十二章 货币资金审计 242

第一节 资金管理 243

第二节 货币资金内部控制制度与控制测试评价 244

第三节 货币资金审计的实质性程序 246

典型业务训练 252

第十三章 终结审计与审计报告 255

第一节 终结审计 256

第二节 审计报告 266

典型业务训练 275

参考书目 278