第一章 概论 1
第一节 审计的基本概念 1
第二节 审计的分类 6
第三节 注册会计师的注册与管理 9
第四节 会计师事务所的组织形式 12
第五节 会计师事务所的业务范围 18
案例分析 23
复习思考题 24
实训题 25
第二章 注册会计师准则体系和法律责任 27
第一节 注册会计师审计准则体系 27
第二节 注册会计师职业道德 30
第三节 注册会计师的法律责任 33
案例分析 37
复习思考题 39
实训题 39
第三章 审计目标、审计程序与审计方法 41
第一节 审计目标 41
第二节 审计程序 46
第三节 审计方法 50
案例分析 60
复习思考题 61
实训题 61
第四章 审计证据与审计工作底稿 65
第一节 审计证据 65
第二节 审计工作底稿 75
案例分析 86
复习思考题 86
实训题 87
第五章 审计计划与业务承接 90
第一节 审计业务的承接 90
第二节 总体审计策略和具体审计计划 96
第三节 审计的重要性 102
第四节 审计风险 110
案例分析 114
复习思考题 116
实训题 116
第六章 重大错报风险的评估及应对 121
第一节 风险评估的含义 121
第二节 了解被审计单位及其环境 123
第三节 了解被审计单位的内部控制制度 130
第四节 重大错报风险的评估 143
第五节 总体应对措施和进一步审计程序 148
第六节 与管理层和治理层的沟通 151
第七节 控制测试 153
第八节 实质性程序 158
案例分析 162
复习思考题 165
实训题 165
第七章 审计抽样 170
第一节 审计抽样概述 170
第二节 样本选取方法 175
第三节 抽样技术在控制测试中的运用 181
第四节 抽样技术在实质性测试中的运用 190
复习思考题 195
实训题 195
第八章 销售与收款循环审计 199
第一节 销售与收款循环概述 199
第二节 销售与收款循环内部控制测试 202
第三节 销售与收款循环的实质性程序 207
案例分析 220
复习思考题 223
实训题 223
第九章 采购与付款循环审计 229
第一节 采购与付款循环概述 229
第二节 采购与付款循环内部控制测试 232
第三节 采购与付款循环的实质性程序 238
第四节 固定资产的审计 243
第五节 其他相关账户审计 251
案例分析 253
复习思考题 256
实训题 256
第十章 生产与仓储循环审计 262
第一节 生产与仓储循环概述 262
第二节 生产与仓储循环内部控制测试 264
第三节 生产与仓储循环的实质性程序 269
第四节 其他相关账户审计 283
案例分析 288
复习思考题 289
实训题 289
第十一章 筹资与投资循环审计 295
第一节 筹资与投资循环概述 295
第二节 筹资循环的审计 297
第三节 投资循环的审计 311
案例分析 318
复习思考题 319
实训题 319
第十二章 货币资金审计 325
第一节 货币资金概述 325
第二节 货币资金的内部控制测试 327
第三节 货币资金的实质性测试 333
案例分析 344
复习思考题 345
实训题 345
第十三章 完成审计工作及审计报告 351
第一节 完成审计工作 351
第二节 审计报告的概述 368
第三节 非标准审计报告 373
案例分析 381
复习思考题 383
实训题 383
第十四章 国家审计与内部审计 389
第一节 国家审计 389
第二节 内部审计 397
案例分析 406
复习思考题 407
实训题参考答案 408
参考文献 420