《中华人民共和国现行审计法规汇编》PDF下载

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  • 作  者:翟继光主编
  • 出 版 社:成都:西南财经大学出版社
  • 出版年份:2009
  • ISBN:9787811383539
  • 页数:919 页
图书介绍:本书是一部有关中华人民共和国现行审计法律法规的汇总,它集合了审计基本法律法规、审计准则、审计方法制度、审计工作制度、审计准则与事务所工作制度、内部审计与外部审计制度以及审计常用法律汇编。内容全面,涉及面广,结合最新出台的法律法规,使读者无需四处查阅,就能在此书中通览所有有关现行审计法律法规内容!

第一编 审计基本法律法规 3

中华人民共和国审计法 3

中华人民共和国审计法实施条例 7

中华人民共和国注册会计师法 13

中华人民共和国预算法 17

中华人民共和国预算法实施条例 23

全国人民代表大会常务委员会关于加强中央预算审查监督的决定 29

国务院关于加强预算外资金管理的决定 31

中华人民共和国会计法 34

中华人民共和国行政复议法 39

中华人民共和国行政复议法实施条例 44

审计机关审计复议的规定 50

审计机关审计项目质量检查暂行规定 52

中华人民共和国行政诉讼法 53

最高人民法院关于执行《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的解释 59

中华人民共和国行政处罚法 69

审计署审计结果公告试行办法 75

国务院办公厅关于印发审计署主要职责内设机构和人员编制规定的通知 75

审计署关于废止部分审计规章的决定 78

审计署办公厅关于国家机关事业单位隐匿销毁会计资料情节严重构成犯罪问题的批复 83

第二编 审计准则 87

中国国家审计准则序言 87

中华人民共和国国家审计基本准则 88

审计机关审计证据准则 91

审计机关审计工作底稿准则(试行) 93

审计机关审计报告编审准则 94

审计机关审计复核准则 95

审计机关国家建设项目审计准则 97

审计机关专项审计调查准则 98

审计机关审计人员职业道德准则 99

审计机关审计档案工作准则 100

审计机关公布审计结果准则 102

审计机关审计重要性与审计风险评价准则 103

审计机关分析性复核准则 105

审计机关内部控制测评准则 107

审计机关审计抽样准则 109

审计机关审计事项评价准则 110

第三编 审计方法制度 115

审计机关审计项目计划管理办法 115

审计机关审计项目质量控制办法(试行) 116

审计机关对社会捐赠资金审计实施办法 126

审计机关对国外贷援款项目审计实施办法 127

水利部直属预算单位政府采购审计办法 130

涉外企业联合税务审计工作规程 135

水利工程建设项目招标投标审计办法 138

农村集体经济组织审计规定 140

中华人民共和国农业部农村集体经济组织审计规定 141

交通建设项目委托审计管理办法 143

救捞系统建设项目委托审计管理办法(试行) 145

第四编 审计工作制度 153

中央预算执行情况审计监督暂行办法 153

国务院办公厅关于利用计算机信息系统开展审计工作有关问题的通知 154

审计机关审计统计工作的规定 155

审计机关审计信息工作的规定 156

审计署聘请外部人员参与审计工作管理办法(试行) 158

审计机关指导监督社会审计机构的规定 160

审计机关审计听证的规定 161

审计机关审计行政应诉管理的规定 163

审计署关于严禁通过社会审计组织获取非法收入的通知 164

审计署办公厅关于国家工商总局同意将审计机关列为查询企业档案不交费单位的通知 165

审计机关审计处理处罚的规定 166

中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》和《国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计暂行规定》的通知 168

最高人民检察院政治部、监察局关于认真开展检察机关领导干部任期经济责任审计工作的通知 171

关于党政领导干部任期经济责任审计若干问题的指导意见 172

建设部经济责任审计工作实施细则 174

中央企业经济责任审计管理暂行办法 176

国资委直属单位领导干部任期经济责任审计办法(试行) 181

民政部领导干部任期经济责任审计办法 183

国防科工委委属事业单位领导人员任期经济责任审计实施办法 184

中央企业经济责任审计实施细则 190

教育部关于做好领导干部经济责任交接工作并将经济责任审计报告作为交接内容的通知 201

关于进一步加强内部管理领导干部经济责任审计工作指导意见 202

中央企业财务决算审计工作规则 203

涉外企业联合税务审计暂行办法 207

审计署关于印发《关于建立健全审计机关廉政工作体系的指导意见》的通知 209

审计署关于贯彻实施《财政违法行为处罚处分条例》的通知 212

国外贷援款项目公证审计工作管理办法(暂行) 213

地方审计机关信息化建设指导意见 214

审计署审计报告审核审定暂行办法 217

审计署办公厅关于进一步深化中央部门预算执行审计工作的意见 219

审计署关于进一步深化财政审计工作的意见 220

中央审计项目授权地方审计机关审计管理办法 222

国务院国有资产监督管理委员会关于加强中央企业财务决算审计工作的通知 223

审计署关于进一步加强对地方审计工作指导的意见 226

最高人民检察院关于进一步加强检察机关和审计机关工作联系的通知 227

最高人民法院关于建设工程承包合同案件中双方当事人已确认的工程决算价款与审计部门审计的工程决算价款不一致时如何适用法律问题的电话答复意见 228

最高人民法院关于对《审计署关于咨询虚开增值税专用发票罪问题的函》的复函 228

最高人民检察院、审计署关于进一步加强检察机关与审计机关在反腐败工作中协作配合的通知 229

水利部关于加强水利工程移民资金审计工作的通知 230

审计署2006至2010年审计工作发展规划 231

民政部民间组织管理局关于加强全国性民间组织财务审计工作的通知 235

审计署、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会关于审计机关查询被审计单位在金融机构账户和存款有关问题的通知 237

审计署关于进一步规范审计移送工作的意见 239

中国证券监督管理委员会关于不再实施特定上市公司特殊审计要求的通知 242

审计署办公厅关于加强聘请外部人员参与审计工作经费预算管理和支付管理的通知 243

审计署关于在推进效益审计中注重查处奢侈浪费问题的通知 244

中共审计署党组关于印发审计署党组派驻特派员办事处纪检组长工作规则(试行)的通知 244

审计署关于印发审计机关业务流程无纸化实施指南——计算机审计实务公告第6号的通知 245

新华社审计监察工作规定 255

审计署关于加强地方审计机关社会保险基金审计监督工作的意见 258

教育部关于进一步加强省属高校领导干部经济责任审计工作的意见 259

国务院国有资产监督管理委员会关于加强中央企业经济责任审计工作的通知 261

国家林业局办公室关于做好资产清查专项审计工作的通知 263

审计署关于进一步加强审计机关领导干部学法用法工作的意见 264

审计署办公厅关于规范地方审计机关申请协查事项办理程序的通知 265

审计署、财政部关于切实保证地方审计机关经费问题的意见 265

全国行政事业单位资产清查工作小组办公室关于进一步加强资产清查专项审计工作纪律有关问题的通知 266

中国保险监督管理委员会关于进一步做好保险专业中介机构外部审计工作的通知 266

中国证券监督管理委员会关于发行境内上市外资股的公司审计有关问题的通知 267

国际金融组织和外国政府贷款赠款项目公证审计专项经费管理办法 267

教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见 269

中国保险监督管理委员会关于向保监会派出机构报送保险公司分支机构内部审计报告有关事项的通知 270

审计署关于印发2008至2012年审计工作发展规划的通知 271

审计署2008至2012年审计工作发展规划 272

审计署关于印发2008至2012年人才队伍建设规划的通知 278

审计署关于印发2008至2012年审计法律规范建设规划的通知 282

财政部、国家发展改革委、交通运输部、监察部、审计署关于公布取消公路养路费等涉及交通和车辆收费项目的通知 284

人力资源和社会保障部办公厅关于2008年度审计专业技术资格考试合格标准有关问题的通知 285

审计署关于印发加强和改进对地方审计工作指导意见的通知 285

审计署关于印发审计署管辖范围内审计事项授权地方审计机关审计的管理办法的通知 288

第五编 审计准则与事务所工作制度 293

会计师事务所以投标方式承接审计业务指导意见 293

高新技术企业认定专项审计指引 295

最高人民法院关于审计(师)事务所执业审计师可以接受清算组的聘任参与企业破产清算的通知 342

最高人民法院关于会计师事务所、审计事务所脱钩改制前民事责任承担问题的通知 343

内部控制审核指导意见 343

中国注册会计师职业道德规范指导意见 348

高级审计师资格评价办法(试行) 352

水利部委托社会审计业务管理办法 355

企业集团会计报表审计指导意见 356

外汇收支情况表审核指导意见 360

委托会计师事务所审计招标规范 364

中国注册会计师鉴证业务基本准则 366

中国注册会计师审计准则第1101号——财务报表审计的目标与一般原则 374

中国注册会计师审计准则第1111号——审计业务约定书 376

中国注册会计师审计准则第1121号——历史财务信息审计的质量控制 378

中国注册会计师审计准则第1131号——审计工作底稿 382

中国注册会计师审计准则第1141号——财务报表审计中对舞弊的考虑 385

中国注册会计师审计准则第1142号——财务报表审计中对法律法规的考虑 394

中国注册会计师审计准则第1151号——与治理层的沟通 398

中国注册会计师审计准则第1152号——前后任注册会计师的沟通 405

中国注册会计师审计准则第1201号——计划审计工作 406

中国注册会计师审计准则第1211号——了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险 409

中国注册会计师审计准则第1212号——对被审计单位使用服务机构的考虑 422

中国注册会计师审计准则第1221号——重要性 424

中国注册会计师审计准则第1231号——针对评估的重大错报风险实施的程序 426

中国注册会计师审计准则第1301号——审计证据 435

中国注册会计师审计准则第1311号——存货监盘 438

中国注册会计师审计准则第1312号——函证 441

中国注册会计师审计准则第1313号——分析程序 443

中国注册会计师审计准则第1314号——审计抽样和其他选取测试项目的方法 446

中国注册会计师审计准则第1321号——会计估计的审计 450

中国注册会计师审计准则第1322号——公允价值计量和披露的审计 452

中国注册会计师审计准则第1323号——关联方 457

中国注册会计师审计准则第1324号——持续经营 459

中国注册会计师审计准则第1331号——首次接受委托时对期初余额的审计 463

中国注册会计师审计准则第1332号——期后事项 464

中国注册会计师审计准则第1341号——管理层声明 466

中国注册会计师审计准则第1401号——利用其他注册会计师的工作 468

中国注册会计师审计准则第1411号——考虑内部审计工作 469

中国注册会计师审计准则第1421号——利用专家的工作 471

中国注册会计师审计准则第1501号——审计报告 474

中国注册会计师审计准则第1502号——非标准审计报告 477

中国注册会计师审计准则第1511号——比较数据 481

中国注册会计师审计准则第1521号——含有已审计财务报表的文件中的其他信息 483

中国注册会计师审计准则第1601号——对特殊目的审计业务出具审计报告 485

中国注册会计师审计准则第1602号——验资 487

中国注册会计师审计准则第1611号——商业银行财务报表审计 490

中国注册会计师审计准则第1612号——银行间函证程序 497

中国注册会计师审计准则第1613号——与银行监管机构的关系 498

中国注册会计师审计准则第1621号——对小型被审计单位审计的特殊考虑 502

中国注册会计师审计准则第1631号——财务报表审计中对环境事项的考虑 504

中国注册会计师审计准则第1632号——衍生金融工具的审计 509

中国注册会计师审计准则第1633号——电子商务对财务报表审计的影响 518

中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务 522

中国注册会计师执业准则指南简介 530

财政部关于取消外国会计师事务所在中国境内临时执行审计业务行政许可收费的通知 533

会计师事务所综合评价办法(试行) 533

中国注册会计师协会关于规范注册会计师执行企业年度检验审计业务的通知 535

最高人民法院关于审理涉及会计师事务所在审计业务活动中民事侵权赔偿案件的若干规定 536

注册会计师转所规定 538

注册会计师考试制度改革方案 540

关于《注册会计师考试制度改革方案》的说明 542

第六编 内部审计与外部审计制度 547

审计署关于内部审计工作的规定 547

中国内部审计准则序言 548

内部审计基本准则 549

内部审计具体准则第1号——审计计划 551

内部审计具体准则第2号——审计通知书 553

内部审计具体准则第3号——审计证据 553

内部审计具体准则第4号——审计工作底稿 555

内部审计具体准则第5号——内部控制审计 556

内部审计具体准则第6号——舞弊的预防、检查与报告 559

内部审计具体准则第7号——审计报告 561

内部审计具体准则第8号——后续审计 563

内部审计具体准则第9号——内部审计督导 564

内部审计具体准则第10号——内部审计与外部审计的协调 565

内部审计具体准则第11号——结果沟通 566

内部审计具体准则第12号——遵循性审计 567

内部审计具体准则第13号——评价外部审计工作质量 568

内部审计具体准则第14号——利用外部专家服务 570

内部审计具体准则第15号——分析性复核 571

内部审计具体准则第16号——风险管理审计 573

内部审计具体准则第17号——重要性与审计风险 575

内部审计具体准则第18号——审计抽样 577

内部审计具体准则第19号——内部审计质量控制 579

内部审计具体准则第20号——人际关系 581

内部审计人员职业道德规范 584

内部审计人员岗位资格证书实施办法 584

内部审计人员后续教育实施办法 585

中小企业板上市公司内部审计工作指引 586

内部审计工作规范的暂行规定 591

教育系统内部审计工作规定 594

中央企业内部审计管理暂行办法 597

交通行业内部审计工作规定 600

广播电影电视系统内部审计工作规定 604

民政部内部审计工作规定 607

国防科工委委属事业单位内部审计工作规定 609

国务院国有资产监督管理委员会关于加强中央企业内部审计工作的通知 613

银行业金融机构内部审计指引 615

卫生系统内部审计工作规定 618

保险公司内部审计指引(试行) 621

国家测绘局内部审计工作管理(暂行)办法 625

企业内部控制基本规范 627

保险中介机构外部审计指引 633

第七编 审计常用其他法律汇编 639

中华人民共和国民法通则 639

中华人民共和国物权法 651

中华人民共和国合同法 668

中华人民共和国担保法 694

中华人民共和国个人独资企业法 701

中华人民共和国合伙企业法 705

中华人民共和国公司法 713

中华人民共和国证券法 734

中华人民共和国证券投资基金法 756

中华人民共和国企业破产法 767

中华人民共和国专利法 780

中华人民共和国商标法 787

中华人民共和国著作权法 793

中华人民共和国劳动法 800

中华人民共和国劳动合同法 807

中华人民共和国反洗钱法 816

中华人民共和国政府采购法 820

中华人民共和国拍卖法 827

中华人民共和国招标投标法 832

中华人民共和国反垄断法 838

中华人民共和国保险法 843

中华人民共和国票据法 860

中华人民共和国企业国有资产法 868

中华人民共和国商业银行法 875

中华人民共和国银行业监督管理法 883

中华人民共和国信托法 888

中华人民共和国城市房地产管理法 894

中华人民共和国对外贸易法 900

企业国有资产监督管理暂行条例 906

行政单位国有资产管理暂行办法 910

事业单位国有资产管理暂行办法 914