《审计学通论》PDF下载

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  • 作  者:尹平
  • 出 版 社:北京:高等教育出版社
  • 出版年份:2012
  • ISBN:9787040360691
  • 页数:288 页
图书介绍:本书是高等学校通识课程系列教材之一。主要内容包括:审计基本理论,审计规范,审计组织与审计人员,审计方法与技术,审计步骤、工作底稿和审计报告,审计管理,政府审计,内部审计,注册会计师审计,审计理论研究与审计高等教育。本书介绍审计通识知识,通俗易懂、具有科普性;适用于高校开展通识教育,对于非审计会计专业学生提高财经知识和素养,具有针对性。

第1章 审计基本理论 1

第一节 审计的起源与本质 1

第二节 审计的职能与作用 9

第三节 审计的对象与目标 14

第四节 审计的分类 18

第五节 审计证据 23

第六节 审计标准 30

思考题 35

第2章 审计规范 36

第一节 审计规范概述 36

第二节 审计法律规范 39

第三节 审计准则 46

第四节 审计职业道德规范 57

思考题 65

第3章 审计组织与审计人员 66

第一节 审计组织体系概述 66

第二节 政府审计机关与审计人员 67

第三节 内部审计机构与审计人员 73

第四节 注册会计师审计组织与审计人员 77

第五节 国际审计组织 81

思考题 84

第4章 审计方法与技术 85

第一节 审计模式的演变 85

第二节 手工环境下的审计方法与技术 90

第三节 信息化环境下的审计方法与技术 100

第四节 舞弊审计技术 109

思考题 116

第5章 审计步骤、审计工作底稿和审计报告 117

第一节 审计步骤 117

第二节 审计工作底稿 124

第三节 审计报告 129

思考题 138

第6章 审计管理 139

第一节 审计计划管理 140

第二节 审计质量管理 148

第三节 审计风险管理 152

第四节 绩效评价管理 155

思考题 161

第7章 政府审计 162

第一节 国家政治、法律制度与政府审计 162

第二节 财政金融审计 167

第三节 国有企业审计 173

第四节 经济责任审计 181

第五节 中外政府审计简要对比 193

思考题 198

第8章 内部审计 199

第一节 内部审计的含义和理论基础 199

第二节 公司治理与内部审计 201

第三节 内部控制评审 204

第四节 经营与管理审计 211

第五节 战略审计与风险管理审计 222

第六节 国外内部审计的发展 230

思考题 232

第9章 注册会计师审计 233

第一节 市场化、国际化背景下的注册会计师审计 233

第二节 会计报表审计原理 237

第三节 资产评估和管理咨询 243

第四节 验资和税务代理 248

第五节 其他鉴证业务 251

第六节 外国注册会计师审计概览 255

思考题 259

第10章 审计理论研究与审计高等教育 260

第一节 审计学科与相关学科的交叉、相融与互动发展 260

第二节 审计学科的主要流派与重要观点 267

第三节 国内外主要审计、会计学术团体与研究领域 274

第四节 我国审计高等教育的现状与发展趋势 281

思考题 286

主要参考文献 287