第一章 企业内部控制基本规范精解 1
第一节 企业内部控制含义及构成 2
第二节 内部环境精解 12
第三节 风险评估及应对精解 20
第四节 控制活动精解 48
第五节 信息与沟通精解 71
第六节 内部监督精解 80
第七节 惠电公司内控建设实例 86
附:风险评估制度 89
第二章 企业内部控制诊断与测评 95
第一节 企业内部控制诊断与测评 96
第二节 运用综合评价方式诊断测评企业管控风险的能力 102
第三节 运用个别评价方式测试评价内控状况 109
第四节 内部控制测评报告实例 137
附:内部控制评价制度 148
第三章 组织架构内部控制指引 155
第一节 组织架构的概念、意义及风险 156
第二节 组织架构的设计 158
第三节 组织架构的运行 162
第四节 组织架构实例 164
附:授权核准表 165
第四章 发展战略内部控制指引 169
第一节 发展战略的概念、意义及风险 170
第二节 发展战略的制定与批准 173
第三节 发展战略的实施、监控与调整 178
第四节 企业发展战略实例 182
附:××公司战略规划管理制度 185
第五章 人力资源内部控制指引 192
第一节 人力资源概念、风险与内控要求 193
第二节 人力资源引进与开发控制 196
第三节 人力资源使用与退出机制 199
第四节 人力资源内控实例 202
附:人力资源制度 221
第六章 社会责任内部控制指引 223
第一节 社会责任的概念、风险与内控要求 224
第二节 安全生产责任 228
第三节 产品质量责任 231
第四节 环境保护与资源节约责任 233
第五节 促进就业与员工权益保护责任 236
第六节 社会责任内控实例 238
附:××公司社会责任制度 239
第七章 企业文化内部建设指引 243
第一节 企业文化的概念、目标与风险 244
第二节 企业文化的培育 246
第三节 企业文化的评估体系 251
第四节 企业文化建设实例 253
附:企业文化建设制度 255
第八章 资金活动内部控制指引 266
第一节 资金活动概念、风险及内控要求 267
第二节 筹资活动内控要求 269
第三节 投资活动内控要求 273
第四节 资金营运活动内控要求 277
第五节 资金活动内部控制实例 280
附:资金活动管理制度 291
第九章 采购业务内部控制指引 297
第一节 采购业务概念、风险与内控要求 298
第二节 采购业务风险控制 300
第三节 付款业务风险控制 302
第四节 采购业务内部控制实例 303
附:采购与付款内部控制制度 312
附:供应商质量保证能力调查 317
第十章 资产管理内部控制指引 319
第一节 资产管理概念及内控要求 320
第二节 存货管控要求 322
第三节 固定资产管控要求 329
第四节 无形资产管控要求 333
第五节 资产管控实例 336
附:资产管理风险动态模型 348
第十一章 销售业务内部控制指引 352
第一节 销售概念、风险与内控要求 353
第二节 销售业务风险及其管控 355
第三节 货款回收内部控制 364
第四节 销售业务内部控制实例 366
附:奥华公司销售业务相关制度 383
第十二章 研发业务内部控制指引 386
第一节 研究与开发概念、风险与内控要求 387
第二节 研发立项与控制 391
第三节 研究成果开发与保护控制 395
第四节 研发业务内部控制实务 399
附:××公司研发业务相关制度 404
第十三章 工程项目内部控制指引 408
第一节 工程项目概念、风险与内控要求 409
第二节 工程立项流程、风险及控制 412
第三节 工程招标流程、风险及控制 418
第四节 工程造价风险及控制 423
第五节 工程建设流程、风险及控制 425
第六节 工程验收流程、风险控制及后评估 429
第七节 工程项目内部控制实例 433
附:工程项目相关制度 438
第十四章 担保业务内部控制指引 451
第一节 担保业务概念、风险与控制要求 452
第二节 担保业务评估与审批控制 455
第三节 担保业务执行与监控 459
第四节 担保业务内部控制实例 466
附:担保业务相关制度 469
第十五章 业务外包内部控制指引 475
第一节 业务外包概念、风险与内控要求 476
第二节 业务外包承包方选择 480
第三节 业务外包实施中控制 484
第四节 业务外包内部控制实例 486
附:业务外包相关制度 491
第十六章 财务报告内部控制指引 500
第一节 财务报告概念、风险与内控要求 501
第二节 财务报告编制风险控制 503
第三节 财务报告对外提供风险控制 506
第四节 财务报告分析利用 508
第五节 财务报告内部控制实例 510
附:财务报告制度 515
第十七章 全面预算内部控制指引 522
第一节 全面预算概念、风险及内控要求 523
第二节 全面预算管理机制及业务流程 525
第三节 全面预算编制、审批与下达控制 528
第四节 全面预算执行与调整控制 532
第五节 全面预算考核风险与控制 535
第六节 全面预算内部控制实例 536
附:预算管理制度 540
第十八章 合同管理内部控制指引 548
第一节 合同管理概念、风险与内控要求 549
第二节 合同调查与签订风险及控制 551
第三节 合同履行控制与后评估 556
第四节 合同管理内部控制实例 558
第十九章 内部信息传递指引 567
第一节 内部信息传递概念、风险与内控要求 568
第二节 内控报告的形成及风险防范 569
第三节 内控报告使用与保密风险控制 574
第四节 内部信息传递内控实例 576
附:内部信息相关规章制度 579
第二十章 信息系统内部控制指引 584
第一节 信息系统概念、风险与内控要求 585
第二节 信息系统开发风险及控制 587
第三节 信息系统运行与维护风险及控制 595
第四节 信息系统内控实例 599
附:信息系统相关制度 600
第二十一章 企业内部控制评价指引 610
第一节 内部控制评价概念、主体和遵循原则 611
第二节 内部控制评价的依据、内容和标准 613
第三节 内部控制评价的程序、要求和方法 621
第四节 内部控制缺陷的认定与标准 625
第五节 内部控制评价报告内容及报出 632
附:××灌溉设备公司的部分内部控制评价底稿 643
附录 667
附录1 财政部、审计署、证监会、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知 667
附录2《企业内部控制评价指引》 675
附录3 关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第1号的通知 679
附录4 关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第2号的通知 683
参考文献 689