学习情境一 税法总论 1
子情境一 税法的概念 1
子情境二 税法基本理论 3
子情境三 税收立法与税法的实施 6
子情境四 我国现行法体系 9
子情境五 我国税收管理体制 10
学习情境二 增值税法 16
子情境一 增值税概述 16
子情境二 增值税的纳税人 19
子情境三 增值税的征税范围 23
子情境四 增值税的税率和征收率 26
子情境五 销项税额与进项税额的确定 29
子情境六 增值税应纳税额的计算 38
子情境七 增值税的征收管理与纳税申报 44
子情境八 营业税改增值税的主要内容 45
子情境九 增值税出口退(免)税的规定 52
子情境十 增值税税收优惠 67
子情境十一 增值税专用发票的使用和管理 74
学习情境三 消费税法 81
子情境一 消费税的纳税义务人 81
子情境二 征税范围和税率 83
子情境三 消费税的基本计税方法及其计税依据 88
子情境四 自产自用应税消费品应纳税额的计算 90
子情境五 委托加工应税消费品应纳消费税的计算 92
子情境六 消费税已纳税款抵扣的计算方法 93
子情境七 进口应税消费品应纳税额的计算 95
子情境八 消费税申报与缴纳 96
学习情境四 营业税法 99
项目一 营业税的征税范围 100
项目二 营业税的纳税人和扣缴义务人 101
项目三 营业税的税目和税率 102
项目四 营业税的计税依据和应纳税额的计算 110
项目五 营业税的税收优惠及申报与缴纳 115
学习情境五 城市维护建设税和教育费附加税法 120
子情境一 城市维护建设税 120
子情境二 教育费附加 122
学习情境六 关税法 124
子情境一 征税对象与纳税义务人 124
子情境二 进出口税则 125
子情境三 完税价格与应纳税额的计算 128
子情境四 税收优惠 133
子情境五 征收管理 136
学习情境七 资源税法 140
子情境一 纳税义务人与税目、单位税额 140
子情境二 课税数量与应纳税额的计算 142
子情境三 税收优惠和征收管理 143
学习情境八 土地增值税法 147
子情境一 纳税义务人与征税范围 147
子情境二 税率 149
子情境三 应税收人与扣除项目 150
子情境四 应纳税额的计算 152
子情境五 税收优惠 156
子情境六 征收管理 157
学习情境九 房产税、城镇土地使用税和耕地占用税法 162
子情境一 房产税 162
子情境二 城镇土地使用税 166
子情境三 耕地占用税 174
学习情境十 车辆购置税和车船税法 177
子情境一 车辆购置税 177
子情境二 车船税 182
学习情境十一 印花税法和契税法 190
子情境一 印花税 190
子情境二 契税 199
学习情境十二 企业所得税法 204
子情境一 企业所得税概述 204
子情境二 纳税义务人、征税对象和税率 206
子情境三 应纳税所得额的计算 213
子情境四 资产的税务处理 224
子情境五 企业所得税税收优惠 227
子情境六 应纳税额的计算 230
子情境七 企业所得税的征收与纳税申报 233
学习情境十三 个人所得税法 237
子情境一 纳税义务人与征税范围 237
子情境二 税率与应纳税所得额的确定 244
子情境三 应纳税额的计算 249
子情境四 税收优惠 271
子情境五 境外所得的税额扣除 274
子情境六 征收管理 275
学习情境十四 办税业务规程 288
子情境一 企业税务登记 288
子情境二 发票领购 292
子情境三 纳税申报 295
学习情境十五 税务行政管理法 298
子情境一 税务管理体制 299
子情境二 税务行政处罚 300
子情境三 税务行政复议与诉讼 304
子情境四 税务行政赔偿 310
学习情境十六 税务代理 315
子情境一 企业涉税基础工作的代理 315
子情境二 商品和劳务纳税申报代理 321
子情境三 所得税纳税申报代理 325
学习情境十七 综合模拟纳税实训案例 329