第一部分 审计主要业务实训 1
实务一 销售与收款循环审计 1
实务二 采购与付款循环审计 13
实务三 存货与生产循环审计 23
实务四 筹资与投资循环审计 34
实务五 货币资金审计 47
实务六 综合审计 51
第二部分 典型审计案例分析 58
案例一 广东科龙电器会计报表审计案例分析 58
案例二 深圳唯冠科技审计案例分析 65
案例三 四川长虹公司财务造假案例分析 70
案例四 云南绿大地股份公司审计案例分析 73
案例五 英国南海股份公司审计案例分析 80
案例六 安然事件案例分析 82
案例七 “琼民源”公司审计案例分析 87
案例八 “巨人”公司的兴衰——“郑州百文”巨额亏损的会计分析 89
案例九 弄虚作假集大成——“猴王”破产原因分析 94
案例十 蓝田公司失败案例分析 97
案例十一 美国HPL技术公司财务舞弊案例分析 102
案例十二 巴克雷斯建筑公司审计案例分析 108
案例十三 存货舞弊案例分析 114
案例十四 美国世界通信公司财务舞弊手法分析 120
案例十五 黎明股份收人审计案例分析 123
第三部分 部分常用审计工作底稿 125
1.综合类工作底稿基本格式 125
2.试算平衡表 126
3.审计差异调整表——调查分录汇总表 127
4.审计差异调整表——调分类汇总表 127
5.审计差异调整表——未调整不符事项汇总表 128
6.审计程序表 129
7.符合性测试工作底稿格式 129
8.截止性测试工作底稿格式 130
9.分析测试工作底稿——横向分析 130
10.分析性测试工作底稿——纵向分析 131
11.分析性测试工作底稿——比率分析 132
12.询证函 133
13.银行往来询证函 134
14.生产成本及销售成本倒轧表 135
15.被审计单位基本概况表 136
16.内部控制制度调查问卷 137
17.库存现金审定表 138
18.库存现金盘点表或截止测试表 139
19.银行存款审定表 140
20.银行存款明细账户审定表 141
21.银行存款余额调节表 142
22.交易性金融资产审定表 143
23.应收账款审定表 144
24.应收账款明细账户审定表 145
25.坏账准备审定表 146
26.存货审定表 147
27.存货明细账户审定表 148
28.存货抽查表 149
29.存货计价测试表 149
30.长期待摊费用审定表 150
31.长期股权投资审定表 151
32.固定资产及累计折旧审定表 152
33.固定资产明细账户审定表 153
34.固定资产抽查表 154
35.在建工程审定表 155
36.在建工程明细账户审定表 156
37.无形资产审定表 157
38.其他资产审定表 158
39.短期借款审定表 159
40.短期借款明细账户审定表 160
41.应付账款审定表 161
42.应付账款明细账户审定表 162
43.应付职工薪酬(福利费)审定表 163
44.递延税项审定表 164
45.应交税费明细账户审定表 165
46.应付利润审定表 166
47.实收资本审定表 167
48.资本公积审定表 168
49.营业收入审定表 169
50.营业成本审定表 170
51.生产成本审定表 171
52.制造费用审定表 172
53.材料成本差异审定表 173
54.其他业务利润审定表 174
55.管理费用审定表 175
56.财务费用审定数 176
57.营业外收入审定表 177
58.营业外支出审定表 178
59.所得税费用审定表 179