《中央银行内审理论与实务探讨》PDF下载

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  • 作  者:李亚新主编
  • 出 版 社:济南:泰山出版社
  • 出版年份:2008
  • ISBN:9787806346440
  • 页数:457 页
图书介绍:本书是中央银行内部审查和管理理论及实务理论研究和探讨。

管理绩效审计篇人民银行开展绩效审计的思考  马鹏飞 3

绩效审计在中央银行应用探讨 程亚男 孙伟 张金明 杨靖伟 12

基层央行开展绩效审计路径选择 刘慧敏 21

人民银行绩效审计评价指标体系初探 王晓君 30

人民银行开展绩效审计探析 马兴国 亓庆刚 37

领导干部履职审计及评价篇人民银行领导干部履行职责审计评价指标体系研究 朱剑飞 李俊新 47

完善领导干部履行职责审计的思考 李俊新 60

当前领导干部履职审计中存在的问题、难点与对策 张纪 66

初探建立和完善领导干部履职审计的评价体系 苏云智 74

对中央银行领导干部履职审计工作思考 江平 商俊 84

关于构建人民银行领导干部履职审计评价指标体系的思考 中国人民银行济宁市中心支行内审调研课题组 91

基层央行领导干部履行职责审计存在的难点、问题及建议 王淑田 100

对领导干部履行职责审计的思考 赵敏 边磊 109

内部控制审计与评价篇人民银行内部控制评价调查分析 韩媛媛 马鹏飞 119

内部控制自我评估在人民银行的运用研究 翟向祎 孙占伟 129

对完善中央银行内部控制环境的思考 刘洁 刘慧敏 139

对县支行开展内部控制审计与评价的探索与启示 刘伟 147

信息化环境下人民银行业务系统内部控制的审计评价 刘海林 160

建立健全基层央行内部控制审计评价机制的思考 蔡银山 张伟 韩少华 169

如何开展人民银行内部控制审计与评价 刘吉运 李群 郭春慧 176

基层人民银行内部控制审计评价探析 孙京恩 184

基层人民银行内部控制审计与评价存在问题及对策 中国人民银行济宁市中心支行内审调研课题组 195

发挥内审监督作用 提高基层人民银行内控水平 郇爱静 201

人民银行内部控制审计与评价初探 管发进 黄维学 208

人民银行内部控制的审计与评价 师学礼 苏红亚 219

信息技术审计篇信息技术手段在中央银行内部审计中的应用探讨 接贵锋 229

浅析人民银行信息系统审计的内容、范围、策略和流程 路勇 236

浅析计算机辅助审计技术 刘晶 245

央行信息系统审计的现状、存在的问题及改进建议 刘群力 秦荣波 253

信息化环境下内部审计如何开展风险评估与控制 赵波 王艳梅 259

信息化环境下的人民银行内部审计 申红 吕呈祥 郭雁茹 265

风险分析法当为人民银行信息技术审计主要手段初探 胡家顺 徐勇 272

加强中央银行内审信息化建设的思考 亓庆刚 冯友菊 吴美华 279

信息化环境下的风险分析与内部审计控制 胡留华 白亚东 286

信息化环境下人民银行内部审计面临的问题与对策 马骥 295

如何在基层央行开展信息技术审计 吕献忠 302

人民银行信息技术审计刍议 海云桃 刘炜炜 311

风险导向审计篇风险导向审计在人民银行内部审计工作中的应用探讨 贾克玲 胡家顺 王远斋 王继亮 319

风险导向审计在人民银行内审工作中的应用探讨 郭元华 张金潭 327

基层人民银行开展风险导向型审计的思考 周红涛 337

风险导向审计在人民银行内部审计工作中的应用探析 王全新 暴玉恩 345

风险导向审计理论在央行内部审计工作中的运用实践 中国人民银行焦作市中心支行内审课题组 352

风险导向审计在人民银行内部审计工作中的应用探析 刘吉运 李群 杨振国 359

风险导向型审计:内部控制·审计质量·审计风险 赵秀梅 王保江 368

浅谈对人民银行实施风险管理审计的认识 喻强 吴福东 377

基层人民银行风险管理审计现状及对策 水红军 王少波 384

内部管理篇内部审计在人民银行治理、风险与控制中的作用 接贵锋 刘伟 393

浅析加强人民银行内审项目质量控制的途径 管发进 黄维学 周红 402

对审计发现问题落实责任追究的难点与对策 于秀兰 411

浅析如何控制提高人民银行内审报告质量 胡兆军 419

试谈“增值”内部审计目标的实现 梁韶艳 427

论基层央行内审的风险防范作用 中国人民银行聊城市中心支行内审课题组 435

内部审计在中央银行治理、风险和控制中的作用 刘延军 周长波 443

浅谈内审在中央银行治理、风险和控制中的作用 江平 商俊 451