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现代企业内部控制实务 第2版
高立法,吕宏斌,王士民等主编2013 年出版687 页ISBN:9787509623138本书重点论述了企业内部控制的概念、目标、原则及要素;内部环境及风险评估、不相容岗位分离控制、授权审批控制、会计信息控制、财产安全保护、反舞弊控制机制、对舞弊的检查、举报投诉制度;内部监督及具体内...
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全面风险管理导向下企业内部控制评价研究
罗怀敬著2014 年出版219 页ISBN:9787560751863本书以农业上市公司为例,就全面风险管理导向下的企业内部控制体系的评价及合理化构建问题作了较为系统深入的研究。本书既可作为管理等专业的研究生参考书,亦可作为相关领域研究人员及实务工作者的参考用书,还...
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中国民营企业内部控制案例研究
许永斌,蒋振成,张宜霞等著2012 年出版391 页ISBN:9787811405330中国会计学会下属的中国民营企业内部控制研究中心组织进行了中国民营企业内部控制的案例研究。本次案例研究共选择了隶属于不同的行业的八个具有代表性的民营企业,根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》...
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企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析 2019版
企业内部控制编审委员会编著2019 年出版551 页ISBN:9787542960801本书以基本规范及配套指引为基础,力求有所创新,强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点;以风险为导向的内部控制已从传统的财务报告目标扩展至战略目标,本书在介绍以风险为...
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制造业企业内部控制审计实务操作指南 下
北京注册会计师协会编2014 年出版403 页ISBN:9787514147520本指南共十四章,旨在为注册会计师加深对制造业企业内部控制审计的理解,提高注册会计师内部控制审计执业能力,把握内部控制审计执业风险。本书将审计程序、审计思路与审计工作底稿有机融为一体,通过重点讲解审计...
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企业发展战略与内部控制
饶亮著2018 年出版253 页ISBN:9787558129766企业的成功来自于企业家对战略的把握能力和对经营的控制能力。本书从制度学的角度,建构了企业组织结构,全面预算管理、业绩评价与激励机制体系和有效控制企业财务战略的实施要点,通过对财务战略实施的控制,不断...
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大数据信息时代企业财务风险管理与内部控制研究
李艳华著2019 年出版146 页ISBN:9787206156175完善的企业内部控制对企业财务风险管理有很大的作用,同时,企业财务风险的管理对企业内部控制也存在一定的影响。他们二者相互影响、相互作用,但他们之间又存在一定的区别。本书通过对企业财务风险管理、企业...