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宋良荣,周冬华主编2012 年出版369 页ISBN:9787542934109本书根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委发布的《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》,对企业内部控制进行了详细的阐述。...
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中国内部审计操作实务 从2014年1月1日起执行
贺志东编著2014 年出版382 页ISBN:9787121233555本书是新政策下的第一部内部审计实务操作指南,依据自2014年1月1日起施行的《中国内部审计准则》精心编写。全书共5篇13章,紧紧围绕新内部审计准则,全面涵盖内部审计综合知识、内部审计作业准则、内部审计业务...
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中国上市公司内部审计运行效果研究
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审计学 轻轻松松学审计
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国际注册内部审计师资格考试应试指南
吴清泉主编2001 年出版322 页ISBN:721803621X本书内容包括:内部审计实务标准,内部审计师协会道德准则,内部审计程序,内部审计技术,管理控制和信息技术,审计环境。
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新时期中国审计改革创新与审计监督实务全书 下
本书编写组编2004 年出版1691 页ISBN:7800916448本书围绕新时期我国审计工作的难点与重点而撰,详细论述了内部审计、社会审计、经济效益审计以及审计监督的程序与方法。
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现代中国审计学 电子数据下的审计实务
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防止小企业内部的网络欺诈 审计师与业主须知
(美)杰克·波罗纳(G.Jack Bologna),(美)保罗·萧(Paul Shaw)著;郭懿美译2001 年出版251 页ISBN:7111091833 -
企业内部控制审计工作底稿编制指南
中国注册会计师协会编2011 年出版282 页ISBN:9787509532584本书内容涵盖编制审计计划、测试内部控制、评价控制缺陷和出具审计报告等各个重要环节,既阐述内部控制审计的基本概念、原理和核心程序,又提供核心工作底稿的范例,指导注册会计师编制内部控制审计工作底稿。...