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CIA考试指南·实施内部审计业务 习题解答卷 第3版
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十国审计长谈国家审计
审计署国际合作司编2014 年出版466 页ISBN:9787511921291为全面、准确了解世界各国审计发展状况,借鉴其有益做法,根据刘家义审计长的倡议,署国际合作司组织了对美国、加拿大、英国、法国、德国、俄罗斯、澳大利亚、日本、印度和南非等10国审计长的问卷调查,得到10国审...
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内部控制缺陷与内部控制评价
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审计实验室 主要会计事项的相关法规及其审计案例
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引
《企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引》编委会编2010 年出版116 页ISBN:9787511808059本书是企业内部控制的基本规范,企业内部控制的配套指引,有“应用指引”、“评价指引”、“审计指引”。“应用指引”有组织架构、发展战略、人力资源等18项。...
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《企业内部控制审计政策解读与操作指引》课题组著2011 年出版200 页ISBN:9787565402425本书为内部控制审计指引的政策解读与实务操作指南,内容包括计划审计工作、实施审计工作、内部控制缺陷评价、记录审计工作等,另外,本书为指导实务工作,配加了一个综合案例。...
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政府管制、公司控制权安排与独立审计需求 来自审计师选择与审计费用的经验证据
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独立审计诚信机制与审计质量 基于制度与案例的思考
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