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内部审计
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经济

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  • 作 者:李冬辉主编;刘东辉主审
  • 出 版 社:上海:上海财经大学出版社
  • 出版年份:2015
  • ISBN:9787564222543
  • 页数:184 页
图书介绍:本书内容十分全面,从介绍内部审计的历史、定义、特征和作用开始,涵盖了内部审计机构和内部审计流程、内部审计管理方法、内部控制与评价,详细介绍了风险管理审计、舞弊审计、经济效益审计和经济责任审计。每一章节配有相应的学习目标、本章小结和案例赏析,内容翔实,案例丰富,结构严谨,实用性强,有利于在提高学习者理论知识水平的基础上培养其实务操作能力。
《内部审计》目录

第一章 内部审计概述 1

第一节 内部审计历史 1

第二节 内部审计的定义、特征和作用 12

第三节 审计关系 17

本章小结 19

案例赏析 19

第二章 内部审计机构 21

第一节 内部审计机构的设置原则 21

第二节 内部审计机构设置模式 22

第三节 内部审计机构职责与权限 25

本章小结 28

案例赏析 28

第三章 内部审计人员职业道德 30

第一节 内部审计人员的职业道德 30

第二节 内部审计人员的执业能力 36

第三节 内部审计协会 46

本章小结 50

案例赏析 51

第四章 内部审计流程 52

第一节 审计立项与授权 52

第二节 审计准备 52

第三节 初步调查 56

第四节 审计证据与审计工作底稿 57

第五节 分析性程序及审计测试 62

第六节 审计报告 64

第七节 后续审计 65

本章小结 66

案例赏析 66

第五章 内部审计管理方法 69

第一节 内部审计机构管理 69

第二节 内部审计项目管理 71

第三节 内部审计质量评价 72

第四节 内部审计风险及防范 74

本章小结 79

案例赏析 80

第六章 内部控制与评价 81

第一节 内部控制概述 81

第二节 内部控制自我评价 86

第三节 内部控制评价报告 92

本章小结 96

案例赏析 97

第七章 风险管理审计 99

第一节 风险与风险管理的概念 99

第二节 风险管理审计与风险基础审计 103

第三节 风险管理审计的程序 106

第四节 风险管理审计的内容 109

本章小结 112

案例赏析 112

第八章 舞弊审计 114

第一节 舞弊概述 114

第二节 管理层舞弊与审计 119

第三节 雇员舞弊与审计 122

第四节 舞弊的防范 124

本章小结 126

案例赏析 127

第九章 经济效益审计 132

第一节 经济效益审计的基本理论 132

第二节 经济效益审计的程序 144

第三节 经济效益审计的评价标准 154

本章小结 164

案例赏析 164

第十章 经济责任审计 167

第一节 经济责任审计概述 167

第二节 经济责任审计的特点、范围、内容 171

第三节 经济责任审计的基本程序与评价方法 174

本章小结 177

案例赏析 177

参考文献 184

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