审计学原理 第19版PDF电子书下载
- 电子书积分:17 积分如何计算积分?
- 作 者:惠廷顿等著
- 出 版 社:北京:中国人民大学出版社
- 出版年份:2015
- ISBN:9787300220086
- 页数:592 页
第1章 公共会计师在美国经济中的作用 1
什么是保证服务 2
鉴证功能 2
财务报表审计 5
2008年的金融危机 10
公共会计师行业 12
第2章 执业准则 27
审计准则 28
审计师在查找虚假陈述方面的责任 34
审计报告 36
鉴证准则 42
会计师事务所的质量控制 42
会计师事务所的管理规程 44
国际会计与审计准则 45
第3章 职业道德 51
道德的本质 52
职业道德需求 55
美国注册会计师协会《职业行为守则》 56
内部审计师的职业道德 77
第4章 注册会计师的法律责任 82
注册会计师的责任范围 83
注册会计师对客户的习惯法责任 85
注册会计师对第三方的习惯法责任 87
对第三方需要承担的成文法责任 89
第5章 审计证据和工作底稿 101
审计风险、审计证据及财务报表认定之间的关系 102
实质性程序 112
分析性程序 113
主观领域的审计证据 117
审计文件 120
第6章 审计计划、了解客户、评估风险和应对 133
审计过程 134
获得客户 136
计划审计 140
了解客户及其所处环境 143
评估重大错报风险并设计进一步审计程序 150
审计方案 158
各账户余额的验证 161
审计方案设计的例证 163
附录6A 一些网址 168
附录6B 舞弊风险因素举例 168
附录6C 经典审计案例:基斯顿计算机和网络公司 171
第7章 内部控制 181
内部控制的含义 182
控制环境 185
风险评估 187
控制活动 188
会计信息系统 190
对控制的监测 191
内部控制的局限性 191
企业风险管理 191
公司治理及其与内部控制间的关系 192
财务报表审计:内部控制的作用 193
获取对客户及其环境的了解,包括内部控制 194
评估重大错报风险 201
设计及执行进一步审计程序 203
公众公司及其审计师对内部控制的报告 211
小企业的内部控制 213
第8章 信息技术环境下对内部控制的考虑 218
信息技术系统的性质 220
信息技术环境中的内部控制 224
审计师对信息技术环境中的内部控制的考察 233
利用计算机设计实质性程序 239
第9章 审计抽样 246
统计抽样与非统计抽样的比较 247
审计抽样在控制测试中的应用 253
属性抽样 254
审计抽样在实质性程序中的应用 263
传统变量抽样 264
非统计抽样在实质性程序中的应用 272
附录9A 概率比例规模(PPS)抽样 276
附录9B 审计风险 282
第10章 现金与金融投资 285
现金 286
现金审计 294
金融投资 306
金融投资审计 308
附录10A 案例研究与讨论:Sherwood石材公司的审计 315
第11章 应收账款、应收票据和收入 318
应收款项 319
应收款项与收入审计 326
附录11A 经典审计案例:基斯顿计算机和网络公司 348
附录11B 经典审计案例:基斯顿计算机和网络公司 359
第12章 存货和销货成本 364
存货和销货成本 365
存货和销货成本的审计 372
第13章 财产、厂房及设备:折旧和折耗 389
财产、厂房及设备 390
财产、厂房及设备折旧审计 394
折旧 401
附录13A 案例研究与讨论:Holman公司财务报表审计 406
附录13B 案例研究与讨论:Mandville公司的财产、厂房及设备审计 407
第14章 应付账款和其他负债 409
应付账款 410
应付账款审计 413
其他负债 422
附录14A 经典审计案例:基斯顿计算机和网络公司 430
第15章 长期负债和权益资本 433
长期负债 434
长期负债审计 436
权益资本 442
审计方案——股本 444
留存收益和股利 447
合伙企业与独资企业审计 448
第16章 经营过程审计与完成审计工作 451
经营过程审计 452
收入 453
费用 454
工薪审计 457
完成审计活动 461
对于其他信息的责任 473
审计的后续责任 476
第17章 审计报告 480
财务报表与标准无保留意见审计报告 481
意见的表达 485
无保留意见和带强调事项段的无保留意见审计报告 486
修改意见审计报告 491
附加报告问题 496
第18章 公众公司的整合审计 502
概述 503
管理层对内部控制的责任 503
公众公司会计监督委员会审计中审计师关于内部控制报告的责任 507
第19章 其他保证服务:历史财务信息 525
基于审计的服务:对附加信息的保证 526
按照非一般公认会计原则财务报告框架编制的财务报表的审计 528
基于公认审计准则的附加业务审计 531
历史财务报表的复核 534
历史财务报表的编制 539
附录19A 案例研究与讨论:独立的审计业务 544
第20章 其他保证服务:其他信息 545
保证服务 546
鉴证准则 548
保证服务的举例说明 553
附录20A 案例研究与讨论:食品女王百货公司的鉴证业务 563
第21章 内部审计、经营审计和合规性审计 564
内部审计 565
经营审计 577
合规性审计 580
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