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中国上市公司内部控制报告 2012=REPORT ON INTERNAL CONTROL OF LISTED COMPANIES IN CHINA
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中国上市公司内部控制报告(2013)=REPORT ON INTERNAL CONTROL OF LISTED COMPANIES IN CHINA
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基于决策和控制的内部报告体系研究
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会计(审计)学学科前沿研究报告
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内部控制鉴证对财务报告可靠性影响研究
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企业会计准则的会计与审计应用 资产负债表日后事项、关联方关系及其交易的披露、现金流量表、中期财务报告
赵西卜主编;李驰,蔡婕副主编;邓小军,李永梅,李驰,赵西卜,施武妹,曾萍,蔡婕编写2004 年出版324 页ISBN:7505842757本书真对《企业会计准则》中的四个准则,比较详尽地进行了分析,特别是结合实例,介绍了在会计应用和审计工作中的实际应用。
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中国上市公司内部控制报告 2014
胡为民主编2015 年出版378 页ISBN:9787509558706本书共分为七章。第一章依据企业公开披露的2013年度内部控制评价报告、内部控制审计报告等相关信息,全面介绍了中国上市公司2013年度内部控制披露现状,包括内部控制评价报告、内部控制评价缺陷、内部控制咨询...
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中国审计发展报告 经验探索、制度建构、公告概览和前景展望 2016
南京审计大学编著2017 年出版342 页ISBN:9787505139954《中国审计发展报告(2016)-经验探索、制度建构、公告概览和前景展望》聚焦我国政府审计在2016年的发展,定位于两个角度,一是描述我国政府审计在2016年的发展状况;二是在此基础上,对未来的发展趋势做一简要展望,同....