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中国审计研究报告 2011
本社编2012 年出版535 页ISBN:9787511910585本书为多篇审计理论文章的综合,从多角度、多方面对审计相关理论进行了论述,对各级审计机关均有一定借鉴意义。
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中国审计研究报告 2005
审计署审计科研所编2006 年出版182 页ISBN:7802210291本书共收集二十篇有关联网审计基本问题、战略地位、本质、对策、优势比较等方面内容的论文。供有关审计人员参考。
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第5号审计准则 与财务报表审计相结合的财务报告内部控制审计
张宜霞主译2008 年出版119 页ISBN:9787811224023本书翻译了美国证券交易委员会关于管理层报告财务报告内部控制的指引和审计准则第5号——与财务报表审计相结合的财务报告内部控制审计,对推进我国企业内部控制体系建设、提高我国内部控制标准的科学性和前...
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我国财务报告国际趋同性 内部审计报告模式
王霞,王镇蒙著2007 年出版169 页ISBN:7810989669本书以我国财务报告国际趋同性为研究背景、上市公司内部审计报告为研究对象,探讨了我国内部审计报告模式的选择问题。
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审计署内部审计科研课题研究报告 2013-2014
中国内部审计协会编2015 年出版416 页ISBN:9787511923318本书的主要内容涵盖内部审计质量控制体系研究、内部审计职业资格认证制度研究、大数据时代的信息化审计研究、信息化环境下内部审计模式和方法、上市公司内部审计运行机制及效果研究等,是对2014年内部审计科...
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