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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解 2014年版
企业内部控制编审委员会编2014 年出版500 页ISBN:9787542942128内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程,其目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效果和效率,促进企业实现发展战略...
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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解 2015年版
企业内部控制编审委员会编2015 年出版516 页ISBN:9787542945723本书内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程,其目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效果和效率,促进企业实现发展...
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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解 修订版
企业内部控制编审委员会编2012 年出版492 页ISBN:9787542933560本书以案例分析的方式讲解了企业内部控制相关内容。基本规范是内部控制规范体系的基础和灵魂。应用指引是对企业建立健全本企业内部控制所提供的指南,在整个内部控制规范体系中占据主体地位。评价指引为管理...
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新企业内部控制规范及相关制度应用指南
中华会计网校编著2008 年出版359 页ISBN:97870100749792008年6月28日五部委联合发布《企业内部控制基本规范》。为了加强对《规范》及其指引的学习培训,建立健全企业内控制度,帮助广大企管人员、注册会计师理解、应用基本规范和指引,中华会计网校特组织编写了此书...
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企业转型财会制度设计与会计控制规范实务操作
程德生主编2004 年出版464 页ISBN:7112064015本书主要是为了适应市场经济条件下企业转型和“会计模式”转换和国际接轨的需要,相应地建立和完善具有中国特色的会计模式改革要求,满足企业财会、税务工作者的需要编制的。...
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制造业企业内部控制审计实务操作指南 下
北京注册会计师协会编2014 年出版403 页ISBN:9787514147520本指南共十四章,旨在为注册会计师加深对制造业企业内部控制审计的理解,提高注册会计师内部控制审计执业能力,把握内部控制审计执业风险。本书将审计程序、审计思路与审计工作底稿有机融为一体,通过重点讲解审计...
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企业合规管理操作指南
王志乐著2017 年出版218 页ISBN:9787509388501本书是由著名经济学家王志乐先生主编的企业合规管理辅导用书。强化合规管理防范合规风险是全球企业发展的一个新趋势,2017年中央也明确提出“加强企业海外经营行为合规制度建设”的要求。当越来越多的企业启...
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内部控制与企业风险管理 实务操作指南
胡为民编著2013 年出版375 页ISBN:9787121205026本书在《企业内部控制基本规范》和配套指引的基础上,根据我国企业的实情,对企业内控与风险管理体系设计进行全面阐述。全书分为3部分,共9章,重点介绍了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督、内...
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发电企业内部控制审计实务操作指南
北京注册会计师协会编著2015 年出版291 页ISBN:9787514155983本指南共十五章。第一章介绍了发电企业的主要经营业务和特点等内容;第二章对注册会计师的目标及要求执行的必要程序进行了说明;第三章阐述了需要关注的内容、识别和评估重大错报风险;第四章介绍了制定总体审计...