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后萨奥时代的内部审计报告
(美)苏珊·斯维茨尔著2008 年出版156 页ISBN:7802216206内部审计报告一直是内部审计理论界与实务界研究的重要内容,因为它记录着控制机制的运行过程与运行效果,记录着对受托责任履行情况的评价与建议,既是内部审计师与审计客户联系的纽带,也是控制机制见之于文,践之于...
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第5号审计准则 与财务报表审计相结合的财务报告内部控制审计
张宜霞主译2008 年出版119 页ISBN:9787811224023本书翻译了美国证券交易委员会关于管理层报告财务报告内部控制的指引和审计准则第5号——与财务报表审计相结合的财务报告内部控制审计,对推进我国企业内部控制体系建设、提高我国内部控制标准的科学性和前...
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自愿审计动机与质量研究 基于我国中期财务报告审计的经验证据
喻少华著2008 年出版135 页ISBN:7806845879本书以中期审计为研究对象,从理论和实证两方面研究了我国资本市场的自愿审计动机与质量。
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2007江西审计研究报告
江西省审计厅编2008 年出版207 页ISBN:9787539250632为创新机制、整合资源、展示和交流审计科研成果,审计厅组织编撰了本研究报告。审计领导谈审计、审计实务及理论、审计案例等内容。涉及涉农资金审计、政府责任的履行及评价、企业内部控制等关注民生、探讨经...
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内部控制与财务报告可靠性
李榕芳著2008 年出版374 页ISBN:9787206055430本书共分三篇13章内容,即:内部控制的理论综述;保证财务报告可靠性的内部控制规范实务;完善内部控制,为财务报告可靠性提供有效的保证。...
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财务报告内部控制与风险管理
张先治,袁克利主译2008 年出版270 页ISBN:9787811222548本书由三部分组成,分别是:《COSO 1992 控制框架与管理层内部控制报告:实施情况调查和分析》、《基于全球视角的财务报告内部控制评估研究》、《企业风险管理:有效实施的工具与技术》。...