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国有企业内部人控制问题研究:1949-2002:一个经济思想史和法经济学的视角
向景编著2008 年出版230 页ISBN:9787811351149本书从国有企业的微观构造上研究国有企业的运行效率、对比传统国有企业与现代企业制度组织构造的异同。
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内部审计在治理、风险和控制中的作用 第3版
中国内部审计协会编2004 年出版490 页ISBN:7500572743本书对国际注册内部审计师考试内容作系统讲解,收入了大量中英文对照的习题、答案及习题讲解。
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CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用
(美)瓦莱布哈内尼著2010 年出版486 页ISBN:9787121114557Wiley CIA考试用书系列是国外知名的、应用广泛的针对国际注册内部审计师考生的一套考试用书,本书是该系列的第一科,讲述了内部审计活动在治理、风险与控制中的角色和作用。...
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国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题 1 内部审计在治理、风险和控制中的作用
中审网校编2011 年出版268 页ISBN:9787545407914本书包括四方面内容:介绍内部审计的相关概念,介绍内部审计在治理、风险和控制中的角色与职责,介绍内部审计程序及模拟卷三套。每部分知识点后都附有训练习题,共600题。...
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Wiley CIA备考精要 1 内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,实施内部审计业务
李海风编著2009 年出版186 页ISBN:9787121093197本书是Wiley CIA考试用书的精要版,包含了内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,以及实施内部审计业务两个科目的内容。本书是按照国际内部审计师协会发起的CIA各科考试要求编写的,包含了CIA考试所测试的大...
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