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审计
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上市公司审计委员会制度研究
谢德仁著2006 年出版181 页ISBN:7302133514本书对审计委员会的本原性质和作用机理,历史变迁以及我国审计委员会制度的缺陷和改革方向作了阐述,提出独到见解。
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城市商业银行内部控制审计
于敏著2005 年出版335 页ISBN:7205055369本书共十一章,详尽地对城市商业银行内部控制审计内容、目标、程序及方法等内容作了介绍,同时对其各环节业务如何进行内控与审计都作了分析,另外对如何进行内部控制综合评价及撰写内部控制审计报告也都作了细致...
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审计同步辅导及全真模拟题
李桂荣编著2006 年出版247 页ISBN:7501943400本书根据2004年注册会计师考试大纲和指定教材的内容框架结构编写,内容包括两部分,一命题规律总结与趋势预测;二同步辅导。
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布林克现代内部审计学 第6版
(美)罗伯特·莫勒尔(Robert Moeller)著;李海风,刘霄仑等译2006 年出版312 页ISBN:7801698053本书为内部审计经典名作《布林克现代内部审计学》的最新版,书中主要介绍了内部审计基础、内部控制的重要性、内部审计与公司治理、信息系统对内部审计的影响、内部审计工具与发展趋势以及职业内部审计人员认...
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中国会计审计准则体系发布会专辑
财政部会计司,中国注册会计师协会编2006 年出版86 页ISBN:7505854909本书为《企业会计准则2006》及《中国独立审计准则2006》发布会情况汇总专辑。