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审计

  • 广西审计2005年重点研究课题成果报告

    钟想廷主编2006 年出版539 页ISBN:7219055757

    本书审计工作者就进一步提升计工作的质量、强化预算管理等所做的课题研究成果。

  • 当代审计学:真实的问题与案例 第5版

    (美)迈克尔·C. 克纳普(Michael C. Knapp)著;孟焰主译2006 年出版413 页ISBN:7505856499

    本书是克柰教授根据当今教育市场需求面编写的一种审计案例教学的教科书。书中的案例完全取材于真实的会计审计活动,基本涵盖了会计师审计师在专业活动中可能涉及到的职业道德、法律责任等方面的各类问题。尤...

  • 审计案例选编

    聂江武主编;黄明清,冯任佳副主编2005 年出版502 页ISBN:7536350708

    本书收入审计工作中的正反案例60个,并进行分析总结,从中吸取经验教训,促进经济社会协调健康发展。

  • 审计

    吕先锫主编2006 年出版407 页ISBN:7810884611

    本书的内容以注册会计师审计为主线,兼顾国家审计,以会计报表审计为重点,兼顾验资等其他鉴证业务,以内部控制制度审计为基础,详细介绍符合性测试和实质性测试,以审计风险和审计目标为导向,全面介绍注册会计师审计的...

  • 最新国家税收标准与审计实用手册 第1卷

    强大等主编2006 年出版394 页ISBN:7207068891

    本书阐述国家税收标准与审计标准规定与要求。

  • 审计知识工程

    陈耿,倪巍伟,朱玉全编著2006 年出版224 页ISBN:7302135061

    本书系统总结了信息技术在审计中的应用。提出以定量为主,定量与定性相结合的计算机审计方法论。

  • 审计探索与创新

    曹慧明著2005 年出版396 页ISBN:7500587589

    本书探索了审计工作的十三个理论和实际问题,对审计的理论研究和实践工作有一定的指导意义。

  • 内部审计计算机应用技术

    中国内部审计协会编2006 年出版450 页ISBN:7801645766

    本书介绍内部审计从业人员必须掌握的计算机基本知识、基本操作系统、基本应用技术和内部审计应用软件。

  • 国际注册内部审计师资格考试辅导 上

    北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版340 页ISBN:7109109038

    本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...

  • 国家审计法规

    中华人民共和国审计署法制司编2006 年出版342 页ISBN:7801697731

    本书是审计署法制司将现行有效的法律、行政法规、部门规章及相关批复70余个,收集出版。

  • 审计学

    于玉林主编;张继勋,吴秋生,张庆龙副主编;刘建军,郭强华,李斌编写2006 年出版567 页ISBN:756182274X

    本书共十三章,包括总论、审计类型与审计组织、审计人员、审计规范、审计方法。

  • 环境审计论

    蔡春,陈晓媛等著2006 年出版198 页ISBN:7802210860

    本书包括以环境审计本质为基点、构建了一个包括环境审计本质、环境审计目标等环境审计理论结构,并且对环境审计的动因理论、理论基础等相关问题进行了系统、完整的研究。...

  • 增值税审计实务

    单柏松著2005 年出版294 页ISBN:7801177762

    本书分为两方面:一是对增值税各流转环节进行审查的量化技术方法,它是相关增值税业务查找问题、防范漏洞必须进行的业务内容。二是对审查中发现问题的技术处理方法进行了详细介绍。...

  • 现代风险导向审计论

    蔡春,赵莎著2006 年出版226 页ISBN:7802210887

    本书以现代风险导向审计“自上而下”的逻辑结构为研究主线,以受托经济责任在风险控制领域的拓展为依托,从战略系统,视角系统分析了现代风险导向审计模式的基本理论问题及其具体应用中的风险识别及风险评估流程...

  • 审计学

    罗杰主编2006 年出版291 页ISBN:7302135797

    本书从独立审计的角度阐述现代审计理论与实务。

  • 审计学与审计法

    于庆华主编2005 年出版290 页ISBN:7562027013

    本书作为高校民商经济法专业审计学与审计法课程的教材而编写的。在编写过程中,我们力求系统、全面阐述审计学与审计法基础理论,并注重与审计实务相结合。体现在教学结构安排上分为三编,第一编系统介绍审计学基...

  • 内部审计禁忌120例

    沈征著2006 年出版309 页ISBN:7121028573

    本书根据内部审计的内部性这一特点,首先探讨了内部审计研究的意义,进而按照内部审计理论禁忌、内部审计管理禁忌和内部审计工作禁忌的基本框架,从多个层面、多个视角对内部审计禁忌展开深入讨论。其视角独特,从...

  • 如何做好内部审计

    许天祥,范国右,韦华宁著2006 年出版399 页ISBN:7500588178

    本书采用由简入深的方式,对内部审计各个环节的具体操作方式进行了真实和深刻的分析和介绍。

  • 中国审计学会立项课题研究报告 2004-2005

    中国审计学会编2005 年出版339 页ISBN:7801697766

    本书收集了7篇中国审计学会进行课题招标而中标课题研究成果,有利于发挥科研成果的作用,推动科研成果的转化。

  • 审计基础

    刘建平主编2006 年出版222 页ISBN:7505857622

    本书主要从社会审计的角度阐述审计的基本理论、基本知识和基本方法。

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