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经济

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  • 作 者:齐兴利,李淑兰主编
  • 出 版 社:北京:中国轻工业出版社
  • 出版年份:1997
  • ISBN:7501921075
  • 页数:399 页
图书介绍:
《审计学》目录

目录 1

第一篇 审计学的基本理论 1

第一章 概论 1

第一节 审计的意义 1

第二节 审计目标、对象和任务 9

第三节 审计的职能、作用及特征 13

第四节 审计依据和准则 18

第五节 审计组织和审计人员 27

第一节 审计的分类 37

第二章 审计类型、审计循环和审计程序 37

第二节 审计循环 46

第三节 审计程序 52

第三章 审计证据、审计工作底稿和审计报告 59

第一节 审计证据 59

第二节 审计工作底稿 65

第三节 审计报告 71

第四节 审计意见的基本类型 75

第五节 审计报告的编制 79

第一节 审计方法概述 83

第四章 审计方法和抽样审计 83

第二节 审计方法的分类内容 85

第三节 抽样审计 95

第五章 内部控制系统及其评审 101

第一节 内部控制系统的作用、目标及结构 101

第二节 内部控制系统的描述 109

第三节 内部控制系统的测试 114

第四节 内部控制系统评价 116

第一节 财政税收审计概述 120

第六章 财政税务和金融审计 120

第二篇 政府审计实务 120

第二节 财政预算及其执行情况审计 126

第三节 税收审计 135

第四节 财政决算审计 144

第五节 金融审计 149

第六节 银行结算业务审计 163

第七节 信贷计划的审计 178

第八节 存贷款业务的审计 183

第一节 固定资产的审计 189

第三篇 企业审计实务 189

第七章 资产审计 189

第二节 流动资产的审计 198

第三节 无形资产及递延资产的审计 235

第四节 长期投资的审计 243

第八章 资本审计 249

第一节 长期负债的审计 249

第二节 流动负债的审计 257

第三节 所有者权益的审计 264

第一节 财务报表审计概述 279

第九章 财务报表审计 279

第二节 资产负债表审计 282

第三节 损益表及利润分配表审计 287

第四节 财务状况变动表的审计 296

第十章 经营管理审计 301

第一节 经营管理审计概述 301

第二节 经营管理决策审计 305

第三节 经营管理过程审计 315

第一节 内部审计的概述 323

第四篇 其他审计实务 323

第十一章 内部审计 323

第二节 内部审计的准则和程序 329

第三节 内部审计的分类与审计报告 334

第十二章 民间审计 338

第一节 民间审计概述 338

第二节 民间审计组织和人员 343

第十三章 验资 353

第一节 验资的范围和作用 353

第二节 验资过程 358

第三节 验资报告 363

第十四章 电子数据处理系统的审计 365

第一节 电子数据处理系统概述 365

第二节 计算机审计的基础知识 372

第三节 计算机审计程序 379

附录一 中华人民共和国注册会计师法 381

附录二 中华人民共和国审计法 391

主要参考资料 399

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