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工商企业内部审计
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经济

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  • 作 者:孙昌湘等著
  • 出 版 社:北京:中国经济出版社
  • 出版年份:1986
  • ISBN:4395·76
  • 页数:281 页
图书介绍:
《工商企业内部审计》目录

目 录 1

第一章总论 1

第一节内部审计的概念 1

第二节 内部审计的任务 7

第三节 内部审计的原则 9

第四节内部审记的方法 12

第二章内部审计机构 15

第一节 内部审计机构在企业中的地位 15

第二节 内部审计机构的职权 22

第三节 内部审计人员的条件 26

第三章 内部控制制度 29

第一节 内部控制的概念和作用 29

第二节内部控制的步骤和方法 34

第三节 内部控制制度的标准和原则 41

第四章内部控制制度的检查和评价 46

第一节内部控制制度检查和评价工作的重要意义 46

第二节 内部控制制度的检查 49

第三节 内部控制制度的评价 54

第五章 内部审计工作的组织 60

第一节编制审计工作计划 61

第二节收集审计征据 68

第三节 编写审计工作底稿和审计报告 75

第六章审计抽样方法 79

第一节统计抽样的概念和应用范围 79

第二节选择样本的方法 81

第三节统计抽样方法 84

第一节运筹学和教学模型 95

第七章 经济分析和经济效益评价方法 95

第二节 其他经济分析方法 103

第三节经济效益评价方法 107

第八章供应过程审计 117

第一节进货业务审计 118

第二节收货业务审计 125

第三节库存业务审计 129

第九章生产过程审计 133

第一节生产技术准备业务审计 134

第二节生产业务活动审计 137

第十章销售过程审计 149

第一节市场调查和销售预测审计 150

第二节产品计划开发审计 153

第三节推销和广告审计 156

第四节产品销售审计 158

第五节技术服务审计 162

第十一章技术和设备管理审计 165

第一节技术管理审计 166

第二节设备管理审计 171

第十二章质量管理审计 179

第一节 产品质量检验审计 180

第二节全面质量管理审计 184

第三节产品质量决策审记 188

第十三章会计核算审计 190

第一节会计凭证审计 192

第二节会计帐簿审计 199

第三节会计报表审计 204

第十四章财务管理审计 208

第一节资金筹措业务审计 209

第二节现金管理审计 213

第三节资金利用状况审计 216

第四节资金耗用状况审计 219

第五节财务成果审计 223

第十五章职工和管理人员舞弊审计 227

第一节职工舞弊审计 228

第二节管理人员舞弊审计 236

第十六章电子数据处理系统审计 243

第一节电子数据处理系统的构成 243

第二节 电子数据处理系统的审计线索 246

第三节 电子数据处理系统的内部控制 247

第四节 电子数据处理系统审计 252

第十七章内部审计报告 257

第一节内部审计报告的性质和作用 257

第二节 内部审计报告的种类和内容 259

第三节 内部审计报告的编写步骤 264

第四节编写审计报告应注意的问题 267

第十八章我国内部审计的发展前景 271

第一节 内部审计的历史发展过程 271

第二节我国内部审计的发展前景 276

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