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国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题 1 内部审计在治理、风险和控制中的作用
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转轨和发展中经济体的会计改革
(美)麦基著;方红星,赵文佳译2011 年出版188 页ISBN:9787565403903目前已经有许多著作研究了一些国家从中央计划经济体制向市场经济体制转化的过程中遇到的政治和经济方面的问题。然而,大部分的研究更关注这些经济体在转型时期所面临的经济、法律、政治和社会问题,而很少研究...
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内部会计控制标准体系 中国运载火箭技术研究院的治理实践
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企业内部控制规范研究 北京市企业内部控制优秀论文
北京市企业内部控制规范联席工作领导小组编2011 年出版342 页ISBN:9787509208052本书汇总了北京市企业内部控制优秀论文共63篇,由北京市财政局牵头,皆来自北京市众多企事业单位内部控制工作一线及财会系统管理部门的宝贵经验及研究成果,适宜各类企事业单位参考阅读。...
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基于企业文化视角的内部控制
俞雪花编2011 年出版310 页ISBN:9787010098470随着经济环境变化、信息网络技术的普及,企业面临的不确定性加大,任何一家企业面对风险都很脆弱,更需要有强大的文化背景支持。文化的渗透性提供了稳定性,只有在组织中建立起强势的核心文化,企业才能以不变应万变...
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基于现代系统思考的企业内部控制创新研究
王桂莲著2011 年出版214 页ISBN:9787514104622本书在国内外现有的内部控制和相关学科研究成果的基础上,利用西方现代系统思考的理论与方法,开展企业内部控制创新研究。以21世纪组织的假设和现代企业理论的人性假设为基础进行分析,依据软系统思考的方法,提出...
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内部控制设计 提升企业价值的战略过程
(英)马修·雷奇著2011 年出版237 页ISBN:9787550500242这是一本很有特色的专著,提供了一系列通过创新和设计以改进内部控制和风险管理效率的方法,致力于建立一种”智能内部控制与风险管理”,这些方法包括控制设计和控制系统的一些替代方法,还提供了监控和审计的控制...
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内部控制信息披露的经济后果研究
杨德明著2011 年出版184 页ISBN:9787514104929本书利用内部控制评价指数,在已有研究基础上,结合我国资本市场制度背景,从投资者、银行、审计师的视角,研究上市公司内部控制信息披露的经济后果。研究发现,内部控制信息披露具有明显的经济后果。而外部治理环境...
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