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政府预算内部控制制度设计
苏建华著2013 年出版298 页ISBN:9787509539095本书运用大量论理和模型对财政预算内部控制风险评估进行了重点阐述,在内部控制环境建设上提出了创新性的见解和四路。
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内部控制、会计信息与审计质量
刘桂春著2013 年出版160 页ISBN:9787542939463中国资本市场上频频曝出财务丑闻,监管者几经修订会计准则及证券监管法规,出台并实施了内部控制系列规范,这些对提高公司治理水平及会计信息质量是否有显著影响?会计信息是连接公司与投资者的纽带,内部控制的目标...
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三友会计论丛 第13辑 内部控制审计 信号传递、价值相关性与监督效应
吴益兵著2013 年出版164 页ISBN:9787565410352本书在作者的博士论文基础上修改而成,作者采用规范研究和实证研究相结合的研究方法,对内部控制审计的动机、市场反应和内部控制效率关系进行研究。...
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企业内部控制与风险管理
徐凤菊,赵新娥,夏喆编著2013 年出版224 页ISBN:9787565412936本书依据五部委的《企业内部控制基本规范》及配套指引和国资委《中央企业全面风险管理指引》,介绍先进的内部控制、风险管理、职业舞弊等理论,通过企业运作中的典型实例讲解主要业务活动中的控制要点、控制标...
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全面预算管理 中国合资铁路企业预算管理模式研究
张世生著2013 年出版200 页ISBN:9787811407983本书通过二年来查阅大量文献、调研、问卷调查及全面预算管理实践,完成了中国合资铁路企业全面预算管理模式的研究,使中国合资铁路企业全面预算管理理论更具有针对性、系统性。本书的研究成果为中国合资铁路企...
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内部控制与企业风险管理 案例与评析
胡为民编著2013 年出版310 页ISBN:9787121207990本书从案例的角度呈现内部控制制度缺失给公司造成的损失,并用内部控制的一些相关规范和知识来分析内部控制和风险管理失效的原因,直观地给后来者警醒和经验,使其充分认识到内部控制和风险管理的重要性和紧迫性...
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高职院校内部会计控制建设研究
齐绍琼著2013 年出版216 页ISBN:9787566702876本书系统介绍了内部会计控制的基本理论,分析了高职院校内部会计控制的现状及问题,并在此基础上重点介绍了高职院校内部会计控制的框架设计与实证设计。本书可供高职院校财务部门、内部控制与风险部门、审计部...
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内部控制与企业风险管理 实务操作指南
胡为民编著2013 年出版375 页ISBN:9787121205026本书在《企业内部控制基本规范》和配套指引的基础上,根据我国企业的实情,对企业内控与风险管理体系设计进行全面阐述。全书分为3部分,共9章,重点介绍了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督、内...
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企业法律与管理实务操作系列 企业内部控制法律实务操作指导 增订版
胡天森主编;聂成涛副主编;傅宁,朱卫江,梁化情等编2013 年出版339 页ISBN:9787509343807本书对企业的主要法律风险进行了针对性的研究,探讨了如何从企业内部对法律风险进行控制,阐述了企业法律风险的种类及内部控制的整套措施,为企业内部控制法律风险提供了全面的蓝图,是企业相关工作人员学习参考的...