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中国上市公司内部控制报告 2015
胡为民主编2015 年出版296 页ISBN:9787509564516《中国上市公司内部控制报告(2015)》旨在对中国A股上市公司2014年度内部控制体系实施情况进行全景式介绍和分析,力图加深理论界和实务界对上市公司内部控制现状的理解,并希望能为企业完善内部控制体系、监管层...
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中国民营企业内部审计发展研究报告
李乾文,李昆著2015 年出版214 页ISBN:9787514141573本书依托于中国内部审计协会和南京审计学院内部审计协会丰实的行业资源和研究基础,通过对国内外的内部审计文献进行综述,以及对民营企业的全面调研和典型调研报告,分析了中国内部审计的发展现状,与国有企业进行...
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中国上市公司内部控制报告 2014
胡为民主编2015 年出版378 页ISBN:9787509558706本书共分为七章。第一章依据企业公开披露的2013年度内部控制评价报告、内部控制审计报告等相关信息,全面介绍了中国上市公司2013年度内部控制披露现状,包括内部控制评价报告、内部控制评价缺陷、内部控制咨询...
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实践范式下的杜威哲学 人在经验世界中的超越
高来源著2015 年出版244 页ISBN:9787010152974本选题以实践哲学为视角来理解杜威的实用主义哲学。在此目的指引下,通过具体而深入地阐释杜威的经验概念、探究概念、理智概念以及道德之善的概念所蕴含的实践性维度,澄清杜威实践哲学中关于人在经验世界中之...
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企业内部控制质量研究 来自沪市上市公司的经验证据
王加灿著2015 年出版161 页ISBN:9787509563267《企业内部控制质量研究——来自沪市上市公司的经验证据》一书系以作者的博士学位论文为基础修改完善而成。本书重点研究了内部控制质量的影响因素、内部控制质量评价指标体系及其应用效果等问题,论证并检验...
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中国审计发展报告 2015 经验探索、制度建构、公告概览和前景展望
南京审计大学编2015 年出版264 页ISBN:9787514164053本发展报告分为三个模块,模块一是综合报告,这部分聚焦我国政府审计发展中的综合性问题,这些问题不属于某一类审计业务,而具有全局性,对审计机关具有整体性影响,2015年,我国政府审计发展的综合性问题包括四个:......
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