审计
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审计理论与实务研究 案例结合法
刘华著2012 年出版200 页ISBN:9787564214913本书全面涵盖国家审计和内部审计等其他审计主体,以及审计的延伸领域——内部控制,按照审计研究方法甄选、审计理论与实务介绍、经典案例研究的内在逻辑组织思路。从教学用途来看,优先推荐作为研究生审计教学的...
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基于公共财政视角的政府审计信息披露研究 2012
周长信著2012 年出版224 页ISBN:9787511913470本文基于公共财政理论视角,以中国政府审计环境为基本背景,在深刻剖析中国现行审计信息披露模式的制度性缺陷基础之上,构建适应中国当前及未来改革的有效的政府审计信息披露模式。...
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三友会计论丛 第13辑 内部控制审计 信号传递、价值相关性与监督效应
吴益兵著2013 年出版164 页ISBN:9787565410352本书在作者的博士论文基础上修改而成,作者采用规范研究和实证研究相结合的研究方法,对内部控制审计的动机、市场反应和内部控制效率关系进行研究。...
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中华人民共和国审计法规与审计准则及政策解读 2013年权威解读版
中华人民共和国审计法规编委会编2013 年出版987 页ISBN:9787542938190本书是由权威审计法规与审计准则专家组织具有丰富实践经验的专业人员编写而成,并由国家权威部门组织审定的审计法律法规专业工具书。该书收集了截至2013年1月31日国家出台的最新最权威的审计法规、审计准则...
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基于风险管理的内部控制审计流程·审计实务·审计模板
李三喜,徐荣才著2013 年出版380 页ISBN:9787509209677本书以我国《企业内部控制基本规范》及其配套指引为依据,结合中天恒管理咨询公司、中天恒会计师事务所最新研究成果和十多年的财务审计实践经验,系统论述了基于风险管理的内部控制审计流程、审计实务,并配套提...
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中国石油审计管理系统操作手册 下
《中国石油审计管理系统操作手册》编委会编2012 年出版386 页ISBN:9787502192808本书为中国石油审计管理系统的操作手册,分上下两册。上册阐述了该系统的功能介绍、基本操作、审计计划流程、审计项目流程、系统运行维护等内容,共计十二章,通过上册学习及配合上机联系,能够基本了解系统中实现...
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行业会计审计实务手册
刘晓勇编2011 年出版548 页ISBN:9787561066164本书以国民经济管理体系的行业划分内容为框架,阐述和说明各行业的内部审计重点,共分二十二章,形成完整的内部审计实务体系,侧重于内部审计实务操作和技能应用。本书可作为相关专业学生教材,也可帮助在职会计和审...
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高级审计师资格考试复习指南
审计署考试中心编2003 年出版448 页ISBN:780169404X本书对经济理论与宏观经济政策重点内容进行讲解,例题与解题指导,参考答案审计理论重点内容讲解及例题参考答案,审计案例分析及解答参考答案。...
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中国审计研究报告 2011
本社编2012 年出版535 页ISBN:9787511910585本书为多篇审计理论文章的综合,从多角度、多方面对审计相关理论进行了论述,对各级审计机关均有一定借鉴意义。
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运营审计手册 第2版
(英)钱伯斯,(英)兰德著;齐宵伦,朱晓辉译2012 年出版563 页ISBN:9787121173707本书从业务流程的角度,为运营审计提供新的指南,对内审人员在萨班斯法案合规、采购、营销、销售、分销、研发、信息技术、安全、环境责任等领域如何开展审计工作和检查进行了详细的阐述,有完整的流程和步骤。本...
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ACCA考试用书 英文 PaperF8审计与认证业务 国际版
BPPLearningMedia著2010 年出版404 页ISBN:9787560959757本教材讲解审计签证业务的实施过程及应用。包括:审计框架和规定;内部审计编制计划和风险评估;内部控制;审计证据和复核;审计报告。