审计
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企业内部控制审计工作底稿编制指南
中国注册会计师协会编2011 年出版282 页ISBN:9787509532584本书内容涵盖编制审计计划、测试内部控制、评价控制缺陷和出具审计报告等各个重要环节,既阐述内部控制审计的基本概念、原理和核心程序,又提供核心工作底稿的范例,指导注册会计师编制内部控制审计工作底稿。...
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财务会计审计教学案例
程昔武主编2012 年出版256 页ISBN:9787305101878本书题材广泛、内容丰富、结构合理,共收集编写了37个案例,内容涉及会计、审计、财务管理教学和实务的主要问题,包括关联方关系、企业合并、民间审计准则、财务舞弊、公司内部财务控制、财务报表分析等,与会计学...
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最新高校会计制度改革实施与财务管理内部审计实务全书 上
翟继光编著2010 年出版504 页ISBN:7811387034本书以2009年新公布最新高校会计制度为依据,全面讲述了新时期高校财务会计制度改革实施方案,对于深化高校内部财务治理,强化内部控制,做强做大学校经营规模提供了有益的思路和探索。...
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中国科学院规划教材 审计学 第2版
李兆华,孔凡玲主编;张凤元副主编2012 年出版376 页ISBN:9787030340610本教材在体例设计上主要分为审计理论和审计实务两大部分。在教材的编写过程中,我们努力使其体现如下特点:(1)紧扣我国最新出台并实施的会计准则、审计准则,特别是注册会计师审计准则方面的修订及最新动向,体现教...
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审计统计抽样及应用软件
罗凌主编;审计署驻长沙特派员办事处审计抽样课题组编著2002 年出版308 页ISBN:7501756864本书方法的基本理论和一般流程。为初学者和理论研究者提供深入浅出的理论和必要的知识平台。审计统计抽样现场操作指南。为审计人员直接提供从审前调查、方案编制到审计结果在报告中的表述等抽样全过程的具...
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财务报表重大错报风险与审计定价 来自A股证券市场的经验证据
路云峰著2011 年出版207 页ISBN:97875504042672007年中国审计准则的出台,将风险导向审计推到了一个新的阶段,其中的核心是审计师如何评估和应对重大错报风险。在中国的市场环境下,重大错报风险有什么经济后果?中国审计市场上重大错报风险是否影响审计定价以...