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审计
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管理控制和信息技术 第2版 国际注册内部审计师CIA考试指定辅导用书
中国内部审计协会,北京兆泰投资顾问有限公司编2003 年出版521 页ISBN:7500565674本书的内容就审计业务中信息技术、经营、计划、效率性审计、财务审计、合理性审计进行了详细介绍,就经营目标和风险控制、舞弊及预防的方面进行了阐述讲解,并附有解题思路。...
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企业风险审计 第2版
王晓霞著2007 年出版448 页ISBN:9787801696212本书借风险管理知识,对风险审计概念,目标,程序,专业判断等进行了深入研究,亦对经营风险审计,产品研发,损失审计进入了研究。
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审计意见购买的内在机理及其治理
徐荣华著2012 年出版171 页ISBN:9787308093453本书在梳理国内外文献的基础上,深刻分析了我国审计市场的制度背景,并解读了审计意见购买行为的产生动因。接下来,作者围绕审计师变更和审计费用的视角对审计意见购买行为进行了缜密细致的实证研究,取得了有价值...
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转型经济中的审计问题 基于中国上市公司的案例
陈信元,王英姿,夏立军主编2011 年出版182 页ISBN:9787564212162本书研究内容集中在我国的审计市场与上市公司信息质量两个方面。本书以中国上市公司案例为切入点,分析我国证券市场上独立审计制度在公司治理中的功能及其存在的问题,并提出相应的对策。...
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黔西南布依族苗族自治州志 审计志
黔西南州审计局编著2011 年出版438 页ISBN:7221093156《黔西南布依族苗族自治州志·审计志》该书记述了黔西南布依族苗族自治州审记局1983年成立到2009年全州审计工作的历史与现状。
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中国CPA审计市场运营绩效研究
许汉友著2011 年出版271 页ISBN:9787564130992本文从会计师事务所的角度分析了中国CPA审计市场的运营绩效观的相关问题,通过搜索的相关数据和资料,对其进行了实证研究。