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运用国际审计准则执行中小企业审计指南
国际会计师联合会发布;中国注册会计师协会组织翻译2014 年出版543 页ISBN:9787509550595本指南为国际审计准则的运用提供了非权威性的指导。它不能取代阅读国际审计准则,而是作为国际审计准则的补充,帮助执业人员在中小企业审计中一致地执行这些准则。本指南通过解释或阐述性举例,旨在使执业人员更...
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人身保险公司审计指南
《人身保险公司审计指南》编写组著2014 年出版184 页ISBN:9787511918659本书是国家审计指南开发体系中的专业审计指南之一,为审计机关和审计人员实施人身保险公司审计提供指导性的审计操作规程和方法,以及审计目标、内容、程序、方法,并针对各项具体业务,从多角度进行分析,从多方位提...
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国际注册内部审计师CIA考试应试指南3 内部审计总署要素
中申网校编2014 年出版333 页ISBN:7509553520本书为“国际注册内部审计师CIA考试应试指南”丛书之一,由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考生在最短的时间内掌握大纲要求的知识,轻松通过考试...
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ERP环境下的财务收支审计指南 下 用友NC管理软件主要内控审计和数据分析
《ERP环境下的财务收支审计指南》课题组编2014 年出版327 页ISBN:9787511920645本书重点描述在用友NC环境下,审计人员如何结合用友NC的内部控制进行财务收支审计。主要介绍了环境准备和用友NC环境下开展财务收支审计的一般步骤和方法,其中重点介绍调查了解阶段需要获取的信息和应采取的审...
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制造业企业内部控制审计实务操作指南 下
北京注册会计师协会编2014 年出版403 页ISBN:9787514147520本指南共十四章,旨在为注册会计师加深对制造业企业内部控制审计的理解,提高注册会计师内部控制审计执业能力,把握内部控制审计执业风险。本书将审计程序、审计思路与审计工作底稿有机融为一体,通过重点讲解审计...
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上市公司收入审计实务操作指南
北京注册会计师协会编;张文丽主编2014 年出版232 页ISBN:9787514147759本书为帮助注册会计师面对上市公司行业众多、具体情况千差万别的情况,在执行中按审计准则的要求科学设计审计程序、根据企业实际情况制定审计计划、针对过程中发现的问题谨慎判断,北京注协编写了本指南。本指...
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ERP环境下的财务收支审计指南 下 Oracle EBS和Oracle Hyperion EPM主要模块内控审计和数据分析
《ERP环境下的财务收支审计指南》课题组编2014 年出版208 页ISBN:9787511918949本书主要讲述EBS系统的相关内容,包括EBS的设计原则、产品体系、实施方法、数据获取方法、各业务模块的主体流程、关键控制点、主要业务数据等。业务范围涉及总账管理、应收管理、应付管理、预算管理、资金管...